森尾電機(6647)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,986,945 | 8,499,444 |
| 売上原価 | 5,759,098 | 7,159,467 |
| 売上総利益 | 1,227,847 | 1,339,976 |
| 販売費及び一般管理費 | 962,234 | 1,050,135 |
| 全事業営業利益 | 265,613 | 289,840 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 24 |
| 受取配当金 | 15,512 | 14,912 |
| 受取補償金 | 7,000 | 800 |
| 雑収入 | 8,101 | 10,366 |
| 営業外収益計 | 30,682 | 26,102 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,096 | 29,278 |
| 為替差損 | 3,565 | 5,101 |
| 雑損失 | - | 80 |
| 営業外費用計 | 35,661 | 34,460 |
| 当期経常利益 | 260,633 | 281,482 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 3,478 |
| 特別利益計 | - | 3,478 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,104 | 7,321 |
| 特別損失計 | 1,104 | 7,321 |
| 税引前当年度純利益 | 259,528 | 277,639 |
| 法人税 | 103,409 | 66,301 |
| 法人税等調整額 | 4,327 | 1,414 |
| 法人税等合計 | 107,736 | 67,716 |
| 四半期純利益 | 151,791 | 209,922 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 151,791 | 209,922 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 6,497,714 | 7,685,773 |
| 不動産賃貸収入 | 143,362 | 149,958 |
| 売上高合計 | 6,641,077 | 7,835,731 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 138,713 | 149,919 |
| 当期製品製造原価 | 5,401,490 | 6,429,768 |
| 合計 | 5,540,203 | 6,579,687 |
| 製品期末たな卸高 | 150,608 | 19,494 |
| 棚卸資産評価損 | 689 | 51 |
| 製品売上原価 | 5,390,284 | 6,560,244 |
| 不動産賃貸原価 | 79,316 | 73,441 |
| 売上原価合計 | 5,469,601 | 6,633,685 |
| 売上総利益 | 1,171,475 | 1,202,046 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 33,045 | 31,594 |
| 荷造運搬費 | 68,790 | 126,251 |
| 広告宣伝費 | 1,896 | 1,763 |
| 役員報酬 | 63,987 | 75,750 |
| 給料及び手当 | 305,487 | 307,876 |
| 賞与 | 46,562 | 44,466 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,389 | 52,046 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 18,000 | 22,000 |
| 退職給付費用 | 7,691 | 8,478 |
| 法定福利費 | 60,287 | 62,421 |
| 福利厚生費 | 1,425 | 3,506 |
| 租税公課 | 30,153 | 28,347 |
| 通信費 | 3,069 | 3,262 |
| 交際費 | 18,983 | 17,952 |
| 旅費及び交通費 | 21,485 | 22,967 |
| 諸会費 | 3,775 | 3,701 |
| 事務用消耗品費 | 3,423 | 2,774 |
| 修繕費 | - | 449 |
| 賃借料 | 9,633 | 9,788 |
| 減価償却費 | 45,804 | 38,685 |
| 保険料 | 3,054 | 3,121 |
| 保守管理費 | 22,617 | 23,886 |
| 決算費 | 24,334 | 25,064 |
| 研究開発費 | 22,572 | 23,291 |
| 雑費 | 43,605 | 59,217 |
| 販売費・一般管理費計 | 911,077 | 998,665 |
| 全事業営業利益 | 260,397 | 203,380 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 24 |
| 受取配当金 | 15,512 | 14,912 |
| 受取補償金 | 7,000 | 800 |
| 雑収入 | 8,101 | 10,366 |
| 営業外収益計 | 30,681 | 26,102 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,926 | 23,000 |
| 為替差損 | 4,883 | 5,558 |
| 雑損失 | - | 80 |
| 営業外費用計 | 30,809 | 28,639 |
| 当期経常利益 | 260,270 | 200,843 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,943 |
| 特別利益計 | - | 1,943 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 7,185 |
| 特別損失計 | 0 | 7,185 |
| 税引前当年度純利益 | 260,270 | 195,601 |
| 法人税 | 103,409 | 66,261 |
| 法人税等調整額 | 1,559 | -1,955 |
| 法人税等合計 | 104,968 | 64,306 |
| 四半期純利益 | 155,302 | 131,295 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,312 | 1,341 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 310,417 | 312,941 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,389 | 52,046 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 18,000 | 22,000 |
| 荷造運搬費 | 68,994 | 126,483 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 22,572 | 23,291 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|