有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:14
【資料】
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【項目】
105項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
未払費用1,976百万円1,605百万円
棚卸資産591577
未払事業税等424352
投資有価証券評価損5932,228
減価償却超過額3,0673,079
役員退職慰労引当金9898
固定資産減損8484
その他93136
繰延税金資産小計6,9268,159
評価性引当金△369△381
繰延税金資産合計6,5577,778
(繰延税金負債)
前払年金費用△2,749△2,875
その他有価証券評価差額金△4,818△2,956
固定資産圧縮記帳積立金△593△622
その他△271△250
繰延税金負債合計△8,431△6,703
(繰延税金資産負債の純額)△1,8741,075

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.4%30.2%
(調整)
受取配当金等
永久に益金に算入されない項目
△14.1△16.5
外国子会社配当金源泉税3.42.8
みなし外国税額控除△0.1△0.1
交際費等
永久に損金に算入されない項目
0.20.7
住民税均等割0.20.1
試験研究費税額控除△0.9△1.0
その他0.0△0.2
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
19.116.0