有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,280 | 32,337 |
| 受取手形 | 209 | 309 |
| 売掛金 | ※1 35,506 | ※1 39,762 |
| 有価証券 | - | 6,410 |
| 商品及び製品 | 1,976 | 2,219 |
| 仕掛品 | 6,506 | 7,472 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,336 | 2,319 |
| 未収入金 | ※1,※2 2,488 | ※1,※2 3,242 |
| 繰延税金資産 | 1,371 | 1,572 |
| その他 | ※1 1,075 | ※1 466 |
| 貸倒引当金 | △1 | - |
| 流動資産合計 | 91,751 | 96,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 28,732 | ※3 29,470 |
| 機械及び装置(純額) | 26,021 | 24,633 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,983 | 1,924 |
| 土地 | 6,294 | 6,294 |
| 建設仮勘定 | 6,940 | 7,582 |
| 有形固定資産合計 | 69,972 | 69,905 |
| 無形固定資産 | 1,196 | 1,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40 | 40 |
| 関係会社株式 | 7,112 | 7,112 |
| 長期前払費用 | 167 | 169 |
| 繰延税金資産 | 610 | 616 |
| その他 | 4,747 | 3,899 |
| 貸倒引当金 | △20 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 12,657 | 11,813 |
| 固定資産合計 | 83,826 | 82,955 |
| 資産合計 | 175,578 | 179,066 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,174 | ※1 21,153 |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| 未払金 | ※1 5,535 | ※1 4,718 |
| 未払法人税等 | 156 | 1,428 |
| 未払費用 | ※1 6,895 | ※1 7,570 |
| その他 | ※1 858 | ※1 879 |
| 流動負債合計 | 33,220 | 36,350 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 4,041 | 4,293 |
| その他 | 318 | 300 |
| 固定負債合計 | 4,360 | 4,593 |
| 負債合計 | 37,580 | 40,943 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,223 | 24,223 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,055 | 6,055 |
| その他資本剰余金 | 18,073 | 18,073 |
| 資本剰余金合計 | 24,129 | 24,129 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 67,126 | 67,126 |
| 繰越利益剰余金 | 22,609 | 22,734 |
| 利益剰余金合計 | 89,736 | 89,861 |
| 自己株式 | △92 | △92 |
| 株主資本合計 | 137,996 | 138,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 0 |
| 純資産合計 | 137,997 | 138,122 |
| 負債純資産合計 | 175,578 | 179,066 |