有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,310 | 12,310 | |||||||||
| 受取手形 | 1,759 | 2,546 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 13,762 | ※1 14,296 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,160 | 1,908 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,876 | 1,886 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 600 | 621 | |||||||||
| 前払費用 | 126 | 128 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 3,200 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※1 374 | ※1 496 | |||||||||
| その他 | ※1 123 | ※1 149 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35 | △36 | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,259 | 34,308 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※5 5,976 | ※5 5,693 | |||||||||
| 構築物 | ※5 309 | ※5 287 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※5 1,437 | ※5 1,523 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 106 | 81 | |||||||||
| 土地 | 8,139 | 7,375 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 188 | 250 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,161 | 15,213 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 0 | 0 | |||||||||
| 特許権 | 1 | 1 | |||||||||
| 借地権 | 8 | 8 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 127 | 32 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 6 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 145 | 43 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,628 | 3,352 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,830 | 9,830 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,914 | 3,914 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 3,260 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 20 | 15 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,986 | 2,053 | |||||||||
| 長期前払費用 | 351 | 442 | |||||||||
| その他 | 124 | 131 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43 | △39 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,812 | 22,960 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,119 | 38,216 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 131 | 91 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 131 | 91 | |||||||||
| 資産合計 | 71,510 | 72,617 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 180 | 157 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 3,678 | ※1 4,351 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,253 | 1,907 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,223 | 3,392 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 997 | ※1 1,372 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 500 | 560 | |||||||||
| リース債務 | 0 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 6,308 | ※1 6,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 91 | 182 | |||||||||
| 未払消費税等 | 97 | 130 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 86 | ※1 162 | |||||||||
| 預り金 | 46 | 54 | |||||||||
| 賞与引当金 | 138 | 312 | |||||||||
| 事業構造再編費用引当金 | 974 | - | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 46 | 1 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,627 | 19,104 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 7,250 | 6,960 | |||||||||
| 長期借入金 | 9,179 | 8,037 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 111 | 327 | |||||||||
| 資産除去債務 | 162 | 165 | |||||||||
| その他 | 33 | 27 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,736 | 15,516 | |||||||||
| 負債合計 | 35,363 | 34,621 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,306 | 22,306 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 22,063 | 13,495 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 3,132 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 22,063 | 16,628 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 984 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △6,420 | 1,325 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △5,435 | 1,325 | |||||||||
| 自己株式 | △3,132 | △3,133 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,801 | 37,126 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 345 | 869 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 345 | 868 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,146 | 37,995 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 71,510 | 72,617 | |||||||||