有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 20,113,330 | 21,261,083 |
売上原価 | 15,581,084 | 16,773,804 |
売上総利益 | 4,532,245 | 4,487,278 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 229,924 | 223,431 |
広告宣伝費 | 13,470 | 18,878 |
給料手当及び賞与 | 1,035,276 | 1,070,974 |
賞与引当金繰入額 | 108,935 | 109,555 |
役員賞与引当金繰入額 | 40,000 | 50,000 |
退職給付費用 | 79,855 | 126,694 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,243 | 11,950 |
法定福利費 | 138,705 | 153,280 |
旅費及び交通費 | 155,107 | 160,358 |
通信費 | 30,970 | 29,648 |
支払手数料 | 219,319 | 226,566 |
賃借料 | 2,822 | 2,514 |
減価償却費 | 86,563 | 98,040 |
貸倒引当金繰入額 | 401 | 59 |
その他 | 490,359 | 541,878 |
販売費・一般管理費計 | 2,642,957 | 2,823,831 |
全事業営業利益 | 1,889,288 | 1,663,447 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,072 | 5,125 |
受取配当金 | 5,613 | 5,347 |
為替差益 | - | 2,639 |
受取手数料 | 8,885 | 10,656 |
受取地代家賃 | 7,779 | 9,846 |
受取保険金 | 12,019 | 3,580 |
助成金収入 | 7,150 | 6,659 |
保険解約返戻金 | 624 | 4,835 |
その他 | 19,802 | 20,651 |
営業外収益計 | 67,947 | 69,341 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,803 | 14,972 |
支払補償費 | 1,512 | 954 |
為替差損 | 4,922 | - |
その他 | 5,782 | 6,816 |
営業外費用計 | 31,020 | 22,742 |
当期経常利益 | 1,926,215 | 1,710,046 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 374,791 | 743 |
補助金収入 | - | 112,700 |
負ののれん発生益 | 30,078 | - |
特別利益計 | 404,870 | 113,443 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 24,166 | 7,182 |
固定資産圧縮損 | - | 112,700 |
特別損失計 | 24,166 | 119,882 |
税引前当年度純利益 | 2,306,919 | 1,703,607 |
法人税 | 571,402 | 495,704 |
法人税等調整額 | 72,496 | -16,155 |
法人税等合計 | 643,899 | 479,549 |
四半期純利益 | 1,663,020 | 1,224,058 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 14,233 | 10,505 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,648,786 | 1,213,552 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 14,564,686 | 15,173,508 |
商品売上高 | 1,990,773 | 1,960,449 |
売上高合計 | 16,555,460 | 17,133,958 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 745,794 | 749,050 |
当期製品製造原価 | 12,635,926 | 13,311,037 |
当期商品仕入高 | 1,652,965 | 1,640,700 |
合計 | 15,034,686 | 15,700,788 |
他勘定振替高 | 1,618 | 2,662 |
商品及び製品期末たな卸高 | 749,050 | 867,475 |
売上原価合計 | 14,284,017 | 14,830,651 |
売上総利益 | 2,271,443 | 2,303,307 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造費 | 156,118 | 148,056 |
広告宣伝費 | 10,850 | 17,590 |
役員報酬 | 94,728 | 102,084 |
給料及び手当 | 566,746 | 579,306 |
賞与引当金繰入額 | 102,300 | 101,430 |
役員賞与引当金繰入額 | 40,000 | 50,000 |
退職給付費用 | 74,750 | 115,697 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,243 | 11,950 |
法定福利費 | 99,936 | 103,750 |
旅費及び交通費 | 106,500 | 105,642 |
通信費 | 19,125 | 17,311 |
支払手数料 | 311,639 | 319,078 |
地代家賃 | 54,480 | 58,897 |
賃借料 | 1,549 | 1,500 |
減価償却費 | 48,443 | 33,765 |
貸倒引当金繰入額 | 9 | 72 |
その他 | 103,456 | 103,806 |
販売費・一般管理費計 | 1,801,879 | 1,869,941 |
全事業営業利益 | 469,563 | 433,365 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 381 | 2,473 |
受取配当金 | 184,267 | 215,395 |
為替差益 | 4,738 | - |
受取手数料 | 30,012 | 34,149 |
雑収入 | 8,417 | 14,163 |
営業外収益計 | 227,817 | 266,181 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,953 | 11,033 |
支払補償費 | 1,512 | 954 |
為替差損 | - | 3,745 |
雑損失 | 1,983 | 1,001 |
営業外費用計 | 15,449 | 16,733 |
当期経常利益 | 681,931 | 682,813 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 370,517 | - |
特別利益計 | 370,517 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,006 | 63 |
特別損失計 | 2,006 | 63 |
税引前当年度純利益 | 1,050,441 | 682,750 |
法人税 | 260,521 | 147,464 |
法人税等調整額 | 53,025 | 39,984 |
法人税等合計 | 313,546 | 187,448 |
四半期純利益 | 736,895 | 495,301 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 446,603 | 435,569 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 17,571 | 12,038 |