6946 日本アビオニクス

6946
2024/04/24
時価
298億円
PER 予
15.64倍
2010年以降
赤字-273.94倍
(2010-2023年)
PBR
2.27倍
2010年以降
0.23-1.61倍
(2010-2023年)
配当 予
0.34%
ROE 予
14.49%
ROA 予
7.35%
資料
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有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月26日 16:25
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,6581,994
受取手形及び売掛金11,53811,173
たな卸資産4,2714,583
繰延税金資産546701
その他518433
流動資産計18,53418,886
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)1,2631,159
機械装置及び運搬具(純額)255145
工具197226
土地4,0044,004
建設仮勘定10948
有形固定資産合計5,8305,584
無形固定資産
のれん88
その他160164
無形固定資産合計248164
投資その他の資産
投資有価証券1313
退職給付に係る資産2,1102,406
繰延税金資産623411
その他162145
貸倒引当金-29-30
投資その他の資産合計2,8792,945
固定資産計8,9588,694
資産の部合計27,49327,581
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金3,9333,390
短期借入金3,6083,205
未払法人税等6154
賞与引当金810785
工事損失引当金15
製品保証引当金3430
事業移管損失引当金1,151906
その他1,4001,681
流動負債計11,55510,008
固定負債
長期借入金9253,520
再評価に係る繰延税金負債994994
退職給付に係る負債5,2953,511
事業移管損失引当金514
その他24565
固定負債計7,7548,591
負債の部合計19,30918,600
純資産の部
株主資本
資本金5,8955,895
資本剰余金750750
利益剰余金-1,030-423
自己株式-13-14
株主資本合計5,6016,207
その他の包括利益累計額
土地再評価差額金2,2532,253
退職給付に係る調整累計額328520
その他の包括利益累計額合計2,5822,773
純資産の部合計8,1838,981
負債・純資産合計27,49327,581

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,6351,945
受取手形395260
売掛金11,13510,912
たな卸資産3,2383,983
前渡金7252
前払費用4637
繰延税金資産373447
関係会社短期貸付金514418
未収入金1,193446
その他1113
流動資産計18,61718,516
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物359334
機械装置及び運搬具2420
工具器具・備品(純額)158199
土地3,2893,289
建設仮勘定9048
有形固定資産合計3,9223,891
無形固定資産
ソフトウエア12995
その他960
無形固定資産合計22596
投資その他の資産
投資有価証券1313
関係会社株式622622
前払年金費用1,4611,715
繰延税金資産628629
その他160144
貸倒引当金-29-30
投資その他の資産合計2,8543,093
固定資産計7,0027,081
資産の部合計25,62025,598
負債の部
流動負債
支払手形260207
買掛金3,6703,601
短期借入金3,6083,205
未払金619580
未払費用547662
未払法人税等406
前受金95184
賞与引当金642636
工事損失引当金15
製品保証引当金3430
その他2,1551,067
流動負債計12,03910,179
固定負債
長期借入金9253,520
再評価に係る繰延税金負債994994
退職給付引当金4,7213,488
その他24565
固定負債計6,6658,569
負債の部合計18,70418,748
純資産の部
株主資本
資本金5,8955,895
資本剰余金
資本準備金750750
資本剰余金合計750750
利益剰余金
利益準備金7777
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-2,047-2,112
利益剰余金合計-1,969-2,034
自己株式-13-14
株主資本合計4,6624,596
評価・換算差額等
土地再評価差額金2,2532,253
その他の包括利益累計額合計2,2532,253
純資産の部合計6,9156,849
負債・純資産合計25,62025,598

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
たな卸資産の注記
製品607855
仕掛品2,1522,025
原材料及び貯蔵品1,5121,697
未着原材料04
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-15,664-16,028

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
たな卸資産の注記
製品330714
仕掛品1,6951,835
原材料及び貯蔵品1,2131,428
未着原材料04