有価証券報告書-第36期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月30日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,162 | 17,508 |
受取手形及び売掛金 | 4,285 | 4,308 |
有価証券 | 2,239 | 1,836 |
たな卸資産 | 3,250 | 3,648 |
繰延税金資産 | 106 | 207 |
その他 | 247 | 372 |
貸倒引当金 | -6 | -48 |
流動資産合計 | 26,285 | 27,833 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,409 | 7,243 |
減価償却累計額 | -2,225 | -2,546 |
建物及び構築物(純額) | 5,184 | 4,697 |
機械装置及び運搬具 | 11,092 | 10,385 |
減価償却累計額 | -9,004 | -8,844 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,088 | 1,541 |
土地 | 2,634 | 2,634 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 70 | 464 |
その他 | 1,989 | 1,834 |
減価償却累計額 | -1,750 | -1,643 |
その他(純額) | 238 | 190 |
有形固定資産合計 | 10,216 | 9,529 |
無形固定資産 | | |
土地使用権 | 590 | 526 |
その他 | 16 | 14 |
無形固定資産合計 | 607 | 541 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,839 | 2,243 |
出資金 | 96 | 90 |
長期貸付金 | 251 | 228 |
繰延税金資産 | 288 | 410 |
その他 | 192 | 383 |
貸倒引当金 | -430 | -595 |
投資その他の資産合計 | 2,238 | 2,760 |
固定資産合計 | 13,062 | 12,831 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 39,348 | 40,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 887 | 2,462 |
設備関係支払手形 | - | 130 |
未払金 | 361 | 383 |
未払法人税等 | 54 | 478 |
賞与引当金 | 15 | 25 |
役員賞与引当金 | 10 | 15 |
その他 | 306 | 567 |
流動負債合計 | 1,635 | 4,063 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 90 | 95 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 17 |
長期未払金 | 47 | - |
固定負債合計 | 154 | 112 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,789 | 4,176 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,241 | 10,241 |
資本剰余金 | 12,033 | 12,033 |
利益剰余金 | 15,543 | 16,781 |
自己株式 | -1,146 | -2,402 |
株主資本合計 | 36,672 | 36,654 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5 | -102 |
為替換算調整勘定 | -782 | -1,651 |
評価・換算差額等合計 | -787 | -1,754 |
少数株主持分 | 1,673 | 1,588 |
純資産合計 | 37,558 | 36,488 |
負債純資産合計 | 39,348 | 40,664 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,418 | 10,631 |
受取手形 | 1,266 | 1,175 |
売掛金 | 2,558 | 2,707 |
有価証券 | 1,834 | 1,836 |
たな卸資産 | 1,707 | 1,611 |
前渡金 | 0 | - |
前払費用 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 60 | 119 |
未収入金 | 217 | 145 |
その他 | 31 | 45 |
貸倒引当金 | -27 | -74 |
流動資産合計 | 17,068 | 18,197 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,236 | 5,235 |
減価償却累計額 | -1,281 | -1,569 |
建物(純額) | 3,955 | 3,666 |
構築物 | 175 | 175 |
減価償却累計額 | -91 | -112 |
構築物(純額) | 83 | 63 |
機械及び装置 | 3,316 | 3,535 |
減価償却累計額 | -2,460 | -2,920 |
機械及び装置(純額) | 856 | 614 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 5 | 5 |
減価償却累計額 | -5 | -5 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 909 | 945 |
減価償却累計額 | -819 | -865 |
工具 | 90 | 79 |
土地 | 2,634 | 2,634 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 68 | 369 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,688 | 7,428 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12 | 9 |
電話加入権 | 3 | 3 |
その他 | 1 | 0 |
無形固定資産合計 | 16 | 13 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,839 | 2,243 |
関係会社株式 | 344 | 344 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社出資金 | 10,102 | 10,102 |
長期貸付金 | 251 | 228 |
破産更生債権等 | 178 | 366 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
繰延税金資産 | 238 | 372 |
その他 | 11 | 10 |
貸倒引当金 | -430 | -595 |
投資その他の資産合計 | 12,541 | 13,080 |
固定資産合計 | 20,247 | 20,522 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 37,315 | 38,720 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | - | 1,474 |
設備関係支払手形 | - | 130 |
買掛金 | 892 | 983 |
未払金 | 216 | 242 |
未払費用 | 65 | 91 |
未払法人税等 | 45 | 441 |
前受金 | 17 | 204 |
預り金 | 25 | 37 |
賞与引当金 | 14 | 23 |
役員賞与引当金 | 10 | 15 |
その他 | - | 4 |
流動負債合計 | 1,286 | 3,649 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 72 | 74 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 17 |
固定負債合計 | 88 | 92 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,374 | 3,741 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,241 | 10,241 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,854 | 11,854 |
その他資本剰余金 | 179 | 179 |
資本剰余金合計 | 12,033 | 12,033 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 224 | 224 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 130 | 133 |
特別償却準備金 | 33 | 28 |
別途積立金 | 12,322 | 12,322 |
繰越利益剰余金 | 2,107 | 2,499 |
利益剰余金合計 | 14,817 | 15,208 |
自己株式 | -1,146 | -2,402 |
株主資本合計 | 35,946 | 35,081 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5 | -102 |
評価・換算差額等合計 | -5 | -102 |
純資産合計 | 35,941 | 34,978 |
負債純資産合計 | 37,315 | 38,720 |