有価証券報告書-第37期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,508 | 18,474 |
受取手形及び売掛金 | 4,308 | 3,652 |
有価証券 | 1,836 | 1,838 |
たな卸資産 | 3,648 | 4,860 |
繰延税金資産 | 207 | 199 |
その他 | 372 | 269 |
貸倒引当金 | -48 | -49 |
流動資産合計 | 27,833 | 29,244 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,243 | 7,632 |
減価償却累計額 | -2,546 | -2,890 |
建物及び構築物(純額) | 4,697 | 4,741 |
機械装置及び運搬具 | 10,385 | 11,206 |
減価償却累計額 | -8,844 | -9,217 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,541 | 1,989 |
土地 | 2,634 | 3,002 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 464 | 78 |
その他 | 1,834 | 1,842 |
減価償却累計額 | -1,643 | -1,687 |
その他(純額) | 190 | 154 |
有形固定資産合計 | 9,529 | 9,966 |
無形固定資産 | | |
土地使用権 | 526 | 504 |
その他 | 14 | 10 |
無形固定資産合計 | 541 | 515 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,243 | 2,109 |
出資金 | 90 | 81 |
長期貸付金 | 228 | 199 |
繰延税金資産 | 410 | 3 |
その他 | 383 | 83 |
貸倒引当金 | -595 | -261 |
投資その他の資産合計 | 2,760 | 2,216 |
固定資産合計 | 12,831 | 12,697 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 40,664 | 41,941 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,462 | 2,266 |
設備関係支払手形 | 130 | 19 |
未払金 | 383 | 328 |
未払法人税等 | 478 | 439 |
賞与引当金 | 25 | 24 |
役員賞与引当金 | 15 | 25 |
その他 | 567 | 378 |
流動負債合計 | 4,063 | 3,482 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 54 |
退職給付引当金 | 95 | 111 |
役員退職慰労引当金 | 17 | - |
その他 | - | 22 |
固定負債合計 | 112 | 188 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,176 | 3,671 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,241 | 10,241 |
資本剰余金 | 12,033 | 12,033 |
利益剰余金 | 16,781 | 18,585 |
自己株式 | -2,402 | -2,403 |
株主資本合計 | 36,654 | 38,457 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -102 | -59 |
為替換算調整勘定 | -1,651 | -1,713 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,754 | -1,773 |
少数株主持分 | 1,588 | 1,586 |
純資産合計 | 36,488 | 38,270 |
負債純資産合計 | 40,664 | 41,941 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,631 | 10,497 |
受取手形 | 1,175 | 891 |
売掛金 | 2,707 | 2,590 |
有価証券 | 1,836 | 1,838 |
たな卸資産 | 1,611 | 2,158 |
前払費用 | 0 | - |
繰延税金資産 | 119 | 129 |
関係会社短期貸付金 | - | 150 |
未収入金 | 145 | 618 |
その他 | 45 | 84 |
貸倒引当金 | -74 | -85 |
流動資産合計 | 18,197 | 18,872 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,235 | 5,233 |
減価償却累計額 | -1,569 | -1,824 |
建物(純額) | 3,666 | 3,408 |
構築物 | 175 | 175 |
減価償却累計額 | -112 | -127 |
構築物(純額) | 63 | 47 |
機械及び装置 | 3,535 | 3,474 |
減価償却累計額 | -2,920 | -3,103 |
機械及び装置(純額) | 614 | 370 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 5 | 9 |
減価償却累計額 | -5 | -6 |
車両運搬具(純額) | 0 | 3 |
工具 | 945 | 949 |
減価償却累計額 | -865 | -895 |
工具 | 79 | 54 |
土地 | 2,634 | 3,002 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 369 | 78 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,428 | 6,966 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9 | 7 |
電話加入権 | 3 | 1 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 13 | 10 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,243 | 2,109 |
関係会社株式 | 344 | 344 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社出資金 | 10,102 | 10,102 |
長期貸付金 | 228 | 199 |
関係会社長期貸付金 | - | 1,250 |
破産更生債権等 | 366 | 62 |
長期前払費用 | 1 | 0 |
繰延税金資産 | 372 | - |
その他 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | -595 | -284 |
投資その他の資産合計 | 13,080 | 13,798 |
固定資産合計 | 20,522 | 20,775 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,720 | 39,647 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,474 | 1,323 |
設備関係支払手形 | 130 | 19 |
買掛金 | 983 | 922 |
未払金 | 242 | 193 |
未払費用 | 91 | 100 |
未払法人税等 | 441 | 380 |
前受金 | 204 | 29 |
預り金 | 37 | 57 |
賞与引当金 | 23 | 24 |
役員賞与引当金 | 15 | 25 |
その他 | 4 | 1 |
流動負債合計 | 3,649 | 3,077 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 103 |
退職給付引当金 | 74 | 80 |
役員退職慰労引当金 | 17 | 18 |
その他 | - | 3 |
固定負債合計 | 92 | 207 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,741 | 3,284 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,241 | 10,241 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,854 | 11,854 |
その他資本剰余金 | 179 | 179 |
資本剰余金合計 | 12,033 | 12,033 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 224 | 224 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 133 | 454 |
特別償却準備金 | 28 | 24 |
別途積立金 | 12,322 | 12,322 |
繰越利益剰余金 | 2,499 | 3,523 |
利益剰余金合計 | 15,208 | 16,549 |
自己株式 | -2,402 | -2,403 |
株主資本合計 | 35,081 | 36,422 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -102 | -59 |
その他の包括利益累計額合計 | -102 | -59 |
純資産合計 | 34,978 | 36,363 |
負債純資産合計 | 38,720 | 39,647 |