四半期報告書-第40期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,293 | 11,955 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,290 | 8,723 |
| 有価証券 | 252 | 200 |
| 商品及び製品 | 3,516 | 4,173 |
| 仕掛品 | 407 | 433 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,040 | 2,759 |
| 未収還付法人税等 | 268 | 346 |
| 繰延税金資産 | 727 | 625 |
| その他 | 1,237 | 1,287 |
| 貸倒引当金 | △30 | △35 |
| 流動資産合計 | 29,004 | 30,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,284 | 1,272 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 281 | 291 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 645 | 759 |
| 土地 | 2,083 | 2,259 |
| 建設仮勘定 | 45 | 79 |
| 有形固定資産合計 | 4,340 | 4,662 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 701 | 637 |
| 商標権 | 742 | 680 |
| 顧客関係資産 | 1,258 | 1,139 |
| のれん | 778 | 900 |
| その他 | 489 | 540 |
| 無形固定資産合計 | 3,970 | 3,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,081 | 3,106 |
| 長期貸付金 | 119 | 98 |
| 繰延税金資産 | 506 | 645 |
| その他 | 594 | 595 |
| 貸倒引当金 | △47 | △48 |
| 投資その他の資産合計 | 4,253 | 4,397 |
| 固定資産合計 | 12,564 | 12,957 |
| 資産合計 | 41,569 | 43,427 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,851 | 1,935 |
| 短期借入金 | 683 | 881 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101 | 318 |
| 未払金 | 1,255 | 1,072 |
| 未払法人税等 | 1,219 | 488 |
| 繰延税金負債 | 33 | 31 |
| 賞与引当金 | 597 | 602 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 4 |
| その他 | 774 | 1,265 |
| 流動負債合計 | 6,520 | 6,601 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59 | 770 |
| 繰延税金負債 | 1,031 | 948 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 22 | 22 |
| 退職給付に係る負債 | 1,150 | 1,212 |
| 役員退職慰労引当金 | 128 | 134 |
| その他 | 649 | 449 |
| 固定負債合計 | 3,042 | 3,537 |
| 負債合計 | 9,562 | 10,139 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,798 | 2,798 |
| 資本剰余金 | 4,835 | 7,597 |
| 利益剰余金 | 20,871 | 22,623 |
| 自己株式 | △173 | △172 |
| 株主資本合計 | 28,330 | 32,847 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 389 | 105 |
| 土地再評価差額金 | △5 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | 478 | 273 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △37 | △36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 825 | 337 |
| 新株予約権 | 61 | 94 |
| 非支配株主持分 | 2,788 | 8 |
| 純資産合計 | 32,006 | 33,288 |
| 負債純資産合計 | 41,569 | 43,427 |