有価証券報告書-第64期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 4,810,889 | 48.7 | 5,237,014 | 48.2 | |
| Ⅱ 労務費 | 3,732,211 | 37.8 | 3,782,332 | 34.8 | |
| (うち賞与引当金繰入額) | (227,904) | (-) | |||
| (うち退職給付費用) | (190,589) | (246,687) | |||
| Ⅲ 経費 | 1,329,007 | 13.5 | 1,841,878 | 17.0 | |
| (うち減価償却費) | (450,492) | (712,847) | |||
| (うち外注加工費) | (355,491) | (410,779) | |||
| 当期総製造費用 | 9,872,108 | 100.0 | 10,861,225 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 410,284 | 328,512 | |||
| 合計 | 10,282,393 | 11,189,738 | |||
| 他勘定振替高 | ※1 | 25,496 | 61,102 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 328,512 | 350,718 | |||
| 当期製品製造原価 | 9,928,384 | 10,777,917 | |||
(原価計算の方法)
実際原価による組別総合原価計算制度を採用しております。
なお、加工費の予定配賦によって生じた原価差額は、法人税法の定めるところにより期末において売上原価及び製品、仕掛品で調整しております。
(注)※1 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
| 固定資産 | (千円) | 14,214 | 36,877 |
| 販売費及び一般管理費 | (千円) | 3,786 | 5,092 |
| 有償支給 | (千円) | 7,494 | 19,132 |
| 合計 | (千円) | 25,496 | 61,102 |