有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 3,956,735 | 44.3 | 4,810,889 | 48.7 | |
| Ⅱ 労務費 | 3,587,921 | 40.2 | 3,732,211 | 37.8 | |
| (うち賞与引当金繰入額) | (209,900) | (227,904) | |||
| (うち退職給付費用) | (205,969) | (190,589) | |||
| Ⅲ 経費 | 1,380,636 | 15.5 | 1,329,007 | 13.5 | |
| (うち減価償却費) | (537,555) | (450,492) | |||
| (うち外注加工費) | (308,809) | (355,491) | |||
| 当期総製造費用 | 8,925,293 | 100.0 | 9,872,108 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 545,687 | 410,284 | |||
| 合計 | 9,470,981 | 10,282,393 | |||
| 他勘定振替高 | ※1 | 65,151 | 25,496 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 410,284 | 328,512 | |||
| 当期製品製造原価 | 8,995,544 | 9,928,384 | |||
(原価計算の方法)
実際原価による組別総合原価計算制度を採用しております。
なお、加工費の予定配賦によって生じた原価差額は、法人税法の定めるところにより期末において売上原価及び製品、仕掛品で調整しております。
(注)※1 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||
| 固定資産 | (千円) | 55,893 | 14,214 |
| 販売費及び一般管理費 | (千円) | 2,252 | 3,786 |
| 有償支給 | (千円) | 7,006 | 7,494 |
| 合計 | (千円) | 65,151 | 25,496 |