6298 ワイエイシイ HD

6298
2026/09/25
時価
248億円
PER 予
11.16倍
2010年以降
赤字-691.8倍
(2010-2026年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.21-1.96倍
(2010-2026年)
配当 予
3.54%
ROE 予
12.44%
ROA 予
4.48%
資料
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ワイエイシイ HD(6298)の損益計算書

【提出】
2017年6月29日 13:37
【資料】
訂正有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高16,622,95725,545,555
売上原価12,450,50020,684,755
売上総利益4,172,4564,860,799
販売費
及び一般管理費
役員報酬及び給与手当1,362,6901,477,272
賞与引当金繰入額48,59196,472
福利厚生費55,28162,896
賃借料119,634136,017
業務委託費71,524110,319
研究開発費301,428328,363
減価償却費227,435227,948
その他1,198,5331,613,725
販売費・一般管理費計3,385,1204,053,015
全事業営業利益787,335807,784
営業外収益
受取利息18,96818,043
受取配当金3,8625,060
投資有価証券評価益18,69218,070
為替差益244,616-
受取賃貸料12,15712,599
持分法による投資利益-72,361
補助金収入9131,221
付加価値税還付金744-
その他23,07914,357
営業外収益計323,035141,714
営業外費用
支払利息33,57346,479
為替差損-140,080
ファクタリング料70-
社債発行費-10,058
持分法による投資損失73,045-
貸倒引当金繰入額-156,120
和解金等30,000-
その他6,70450,291
営業外費用計143,394403,030
当期経常利益966,977546,468
特別利益
固定資産売却益1444,999
子会社清算益-17,854
負ののれん発生益2,737-
その他-441
特別利益計2,88123,296
特別損失
固定資産除売却損2,69711,034
投資有価証券評価損4,27314,999
その他-480
特別損失計6,97126,514
税引前当年度純利益962,887543,249
法人税348,491578,062
法人税等調整額-41,466-115,465
法人税等合計307,025462,597
四半期純利益655,86280,652
非支配株主に帰属する四半期純利益16,16352,621
親会社株主に帰属する四半期純利益639,69828,030

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高
製品売上高9,512,35913,005,037
売上原価
製品期首たな卸高90,03894,801
当期製品製造原価7,986,29811,943,036
合計8,076,33712,037,838
製品期末たな卸高94,801107,371
製品売上原価7,981,53511,930,466
売上総利益1,530,8231,074,571
販売費
及び一般管理費
役員報酬234,581202,424
従業員給与手当369,016387,893
賞与引当金繰入額31,65620,829
退職給付費用28,71928,775
広告宣伝費21,41918,069
荷造運搬費18,89121,767
福利厚生費22,46124,288
賃借料32,37230,498
旅費交通費79,48890,137
交際費12,55414,408
減価償却費156,142146,972
業務委託費106,334108,811
租税公課43,60054,800
研究開発費179,674106,953
その他279,753419,910
販売費・一般管理費計1,616,6671,676,542
全事業営業損失(△)-85,843-601,971
営業外収益
受取利息3,83824,508
有価証券利息12,72510,392
受取配当金122,43980,772
投資有価証券評価益18,69218,070
為替差益227,316-
受取賃貸料10,95111,400
雑収入3,3011,809
営業外収益計399,266146,953
営業外費用
支払利息19,43228,291
社債利息9,3928,450
社債発行費-10,058
為替差損-99,765
貸倒引当金繰入額-156,120
ファクタリング料70-
和解金等30,000-
雑損失2,44235,707
営業外費用計61,338338,394
経常利益又は経常損失(△)252,083-793,412
特別利益
負ののれん発生益2,737-
子会社清算益-12,868
抱合せ株式消滅差益-5,579
特別利益計2,73718,448
特別損失
固定資産除売却損122,450
関係会社株式評価損22,438-
投資有価証券評価損-14,999
その他-480
特別損失計22,45117,931
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)232,369-792,895
法人税68,35610,954
法人税等調整額39,119-3,001
法人税等合計107,4757,953
四半期純利益又は四半期純損失(△)124,893-800,848

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額31,75827,123
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費301,428328,363

注記等(個別)

(千円)
勘定科目

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