6298 ワイエイシイ HD

6298
2026/09/29
時価
241億円
PER 予
10.85倍
2010年以降
赤字-691.8倍
(2010-2026年)
PBR
1.35倍
2010年以降
0.21-1.96倍
(2010-2026年)
配当 予
3.64%
ROE 予
12.44%
ROA 予
4.48%
資料
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ワイエイシイ HD(6298)の損益計算書

【提出】
2017年6月29日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高25,545,55529,452,208
売上原価20,684,75523,826,804
売上総利益4,860,7995,625,404
販売費
及び一般管理費
役員報酬及び給与手当1,477,2721,575,659
賞与引当金繰入額96,472144,059
福利厚生費62,89660,155
賃借料136,017142,121
業務委託費110,319116,647
研究開発費328,363489,943
減価償却費227,948232,801
その他1,613,7251,827,757
販売費・一般管理費計4,053,0154,589,144
全事業営業利益807,7841,036,259
営業外収益
受取利息18,04318,115
受取配当金5,0608,187
投資有価証券評価益18,070-
受取賃貸料12,59914,126
持分法による投資利益72,361-
補助金収入1,221625
貸倒引当金戻入額-98,783
その他14,35735,715
営業外収益計141,714175,554
営業外費用
支払利息46,47960,390
為替差損140,0807,700
ファクタリング料-459
社債発行費10,058-
貸倒引当金繰入額156,120-
その他50,29120,485
営業外費用計403,03089,036
当期経常利益546,4681,122,777
特別利益
固定資産売却益4,9996,920
子会社清算益17,854-
負ののれん発生益-20,829
有価証券売却益-7,503
その他441-
特別利益計23,29635,253
特別損失
固定資産除売却損11,03416,922
投資有価証券評価損14,999-
その他480236
特別損失計26,51417,158
税引前当年度純利益543,2491,140,872
法人税578,062305,144
法人税等調整額-115,46526,064
法人税等合計462,597331,208
四半期純利益80,652809,663
非支配株主に帰属する四半期純利益52,62119,338
親会社株主に帰属する四半期純利益28,030790,325

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高
製品売上高13,005,03714,400,654
売上原価
製品期首たな卸高94,801107,371
当期製品製造原価11,943,03612,919,557
合計12,037,83813,026,929
製品期末たな卸高107,371290,734
製品売上原価11,930,46612,736,194
売上総利益1,074,5711,664,459
販売費
及び一般管理費
役員報酬202,424201,392
従業員給与手当387,893373,548
賞与引当金繰入額20,82940,565
退職給付費用28,77528,480
広告宣伝費18,06922,317
荷造運搬費21,76728,563
福利厚生費24,28823,812
賃借料30,49831,252
旅費交通費90,13789,532
交際費14,40818,924
減価償却費146,972173,627
業務委託費108,811111,767
租税公課54,80069,193
研究開発費106,953101,252
その他419,910492,417
販売費・一般管理費計1,676,5421,806,648
全事業営業損失(△)-601,971-142,188
営業外収益
受取利息24,5089,584
有価証券利息10,39211,063
受取配当金80,772337,103
投資有価証券評価益18,070-
受取賃貸料11,40011,480
貸倒引当金戻入額-96,442
雑収入1,8097,885
営業外収益計146,953473,559
営業外費用
支払利息28,29129,786
社債利息8,4504,808
社債発行費10,058-
為替差損99,7656,102
貸倒引当金繰入額156,120-
雑損失35,7077,122
営業外費用計338,39447,820
経常利益又は経常損失(△)-793,412283,551
特別利益
投資有価証券売却益-7,499
子会社清算益12,868-
抱合せ株式消滅差益5,579-
特別利益計18,4487,499
特別損失
固定資産除売却損2,4509,320
投資有価証券評価損14,999-
その他480-
関係会社事業損失引当金繰入額-24,028
特別損失計17,93133,349
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-792,895257,701
法人税10,95420,224
法人税等調整額-3,001-50,620
法人税等還付税額--7,854
法人税等合計7,953-38,249
四半期純利益又は四半期純損失(△)-800,848295,951

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額27,123274,721
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費328,363489,943

注記等(個別)

(千円)
勘定科目

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