ワイエイシイ HD(6298)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 29,452,208 | 28,871,624 |
| 売上原価 | 23,826,804 | 22,729,875 |
| 売上総利益 | 5,625,404 | 6,141,748 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給与手当 | 1,575,659 | 1,704,547 |
| 賞与引当金繰入額 | 144,059 | 133,731 |
| 福利厚生費 | 60,155 | 59,410 |
| 賃借料 | 142,121 | 168,137 |
| 業務委託費 | 116,647 | 152,856 |
| 研究開発費 | 489,943 | 543,651 |
| 減価償却費 | 232,801 | 246,490 |
| その他 | 1,827,757 | 2,058,347 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,589,144 | 5,067,172 |
| 全事業営業利益 | 1,036,259 | 1,074,576 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,115 | 20,126 |
| 受取配当金 | 8,187 | 24,612 |
| 有価証券売却益 | - | 845 |
| 受取賃貸料 | 14,126 | 10,479 |
| 補助金収入 | 625 | 1,165 |
| 貸倒引当金戻入額 | 98,783 | - |
| その他 | 35,715 | 40,709 |
| 営業外収益計 | 175,554 | 97,939 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 60,390 | 59,062 |
| 為替差損 | 7,700 | 117,657 |
| ファクタリング料 | 459 | 1,212 |
| その他 | 20,485 | 39,395 |
| 営業外費用計 | 89,036 | 217,329 |
| 当期経常利益 | 1,122,777 | 955,186 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6,920 | 3,874 |
| 負ののれん発生益 | 20,829 | - |
| 有価証券売却益 | 7,503 | 18,281 |
| その他 | - | 11 |
| 特別利益計 | 35,253 | 22,167 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 16,922 | 10,231 |
| 事業構造改善費用 | - | 53,000 |
| 子会社清算損 | - | 7,760 |
| その他 | 236 | - |
| 減損損失 | - | 41,835 |
| 特別損失計 | 17,158 | 112,828 |
| 税引前当年度純利益 | 1,140,872 | 864,525 |
| 法人税 | 305,144 | 692,805 |
| 法人税等調整額 | 26,064 | -261,662 |
| 法人税等合計 | 331,208 | 431,143 |
| 四半期純利益 | 809,663 | 433,382 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 19,338 | 29,467 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 790,325 | 403,914 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,400,654 | - |
| 営業収益 | - | 1,501,937 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 107,371 | - |
| 当期製品製造原価 | 12,919,557 | - |
| 合計 | 13,026,929 | - |
| 製品期末たな卸高 | 290,734 | - |
| 製品売上原価 | 12,736,194 | - |
| 売上総利益 | 1,664,459 | - |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 201,392 | - |
| 従業員給与手当 | 373,548 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 40,565 | - |
| 退職給付費用 | 28,480 | - |
| 広告宣伝費 | 22,317 | - |
| 荷造運搬費 | 28,563 | - |
| 福利厚生費 | 23,812 | - |
| 賃借料 | 31,252 | - |
| 旅費交通費 | 89,532 | - |
| 交際費 | 18,924 | - |
| 減価償却費 | 173,627 | - |
| 業務委託費 | 111,767 | - |
| 租税公課 | 69,193 | - |
| 研究開発費 | 101,252 | - |
| その他 | 492,417 | - |
| 販売費・一般管理費計 | 1,806,648 | - |
| 営業費用 | - | 950,639 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -142,188 | 551,297 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,584 | 7,619 |
| 有価証券利息 | 11,063 | 11,245 |
| 受取配当金 | 337,103 | 2,918 |
| 受取賃貸料 | 11,480 | 11,813 |
| 投資事業組合運用益 | 6,672 | 5,187 |
| 貸倒引当金戻入額 | 96,442 | - |
| 雑収入 | 1,212 | 1,083 |
| 営業外収益計 | 473,559 | 39,868 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,786 | 28,620 |
| 社債利息 | 4,808 | 2,412 |
| 為替差損 | 6,102 | 68,138 |
| 雑損失 | 7,122 | 10,705 |
| 営業外費用計 | 47,820 | 109,875 |
| 当期経常利益 | 283,551 | 481,290 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 7,499 | - |
| 関係会社株式清算益 | - | 29,834 |
| 特別利益計 | 7,499 | 29,834 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 9,320 | 4 |
| 関係会社株式清算損 | - | 11,377 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 24,028 | - |
| 特別損失計 | 33,349 | 11,382 |
| 税引前当年度純利益 | 257,701 | 499,742 |
| 法人税 | 20,224 | 20,477 |
| 法人税等調整額 | -50,620 | 24,743 |
| 法人税等還付税額 | -7,854 | - |
| 法人税等合計 | -38,249 | 45,221 |
| 四半期純利益 | 295,951 | 454,521 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 274,721 | 226,470 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 489,943 | 543,651 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|