三相電機(6518)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,231,379 | 8,360,568 |
| 売上原価 | 9,909,300 | 7,151,016 |
| 売上総利益 | 1,322,078 | 1,209,552 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 219,119 | 155,589 |
| 従業員給料及び手当 | 554,758 | 469,506 |
| 退職給付費用 | 45,320 | 42,267 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,706 | 6,429 |
| 研究開発費 | 283,369 | 267,478 |
| 減価償却費 | 46,480 | 44,788 |
| のれん償却額 | 992 | 992 |
| その他 | 496,348 | 389,712 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,648,095 | 1,376,765 |
| 営業損失(△) | -326,016 | -167,213 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,757 | 3,471 |
| 受取配当金 | 2,484 | 10,631 |
| 仕入割引 | 5,172 | 1,133 |
| 為替差益 | - | 8,336 |
| 投資有価証券売却益 | - | 5,798 |
| 負ののれん償却額 | 2,152 | 2,152 |
| 助成金収入 | - | 54,239 |
| その他 | 10,788 | 11,732 |
| 営業外収益合計 | 35,354 | 97,495 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,623 | 1,967 |
| 投資有価証券評価損 | 18,710 | 5,500 |
| 為替差損 | 106,848 | - |
| 営業外費用合計 | 128,181 | 7,467 |
| 経常損失(△) | -418,844 | -77,185 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 168 |
| 特別利益合計 | - | 168 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,837 | - |
| 固定資産除却損 | 23,885 | 14,337 |
| 投資有価証券評価損 | 16,732 | - |
| 割増退職金 | 8,494 | 156,090 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,550 | - |
| たな卸資産評価損 | 12,029 | - |
| その他 | - | 24,297 |
| 特別損失合計 | 64,529 | 194,725 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -483,373 | -271,742 |
| 法人税 | 11,278 | 13,087 |
| 法人税等還付税額 | -4,042 | - |
| 法人税等調整額 | 4,468 | 4,688 |
| 法人税等合計 | 11,704 | 17,775 |
| 当期純損失(△) | -495,077 | -289,518 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,719,329 | 7,571,438 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 726,362 | 552,138 |
| 当期製品製造原価 | 8,249,404 | 6,063,711 |
| 他勘定受入高 | 67,809 | 76,775 |
| 合計 | 9,043,576 | 6,692,626 |
| 製品期末たな卸高 | 552,138 | 343,561 |
| 他勘定振替高 | 22,795 | 5,956 |
| 製品売上原価 | 8,468,643 | 6,343,107 |
| 売上総利益 | 1,250,686 | 1,228,331 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 161,233 | 132,270 |
| 役員報酬 | 26,984 | 19,399 |
| 給料及び手当 | 465,616 | 391,190 |
| 退職給付費用 | 43,470 | 42,054 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,847 | - |
| 法定福利費 | 75,865 | 48,390 |
| 福利厚生費 | 14,642 | 12,103 |
| 賃借料 | 44,983 | 42,481 |
| 旅費及び交通費 | 57,428 | 37,119 |
| 通信費 | 15,207 | 14,601 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | 7,100 |
| 研究開発費 | 283,369 | 267,478 |
| 消耗品費 | 29,942 | 22,573 |
| 減価償却費 | 43,030 | 41,471 |
| 修繕費 | 14,133 | 16,995 |
| その他 | 111,896 | 130,487 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,395,650 | 1,225,718 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -144,964 | 2,612 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,682 | 5,064 |
| 有価証券利息 | 10,480 | 2,102 |
| 受取配当金 | 4,386 | 10,532 |
| 仕入割引 | 5,105 | 1,076 |
| 投資有価証券売却益 | - | 5,798 |
| 助成金収入 | - | 30,416 |
| その他 | 9,086 | 7,037 |
| 営業外収益合計 | 33,741 | 62,028 |
| 営業外費用 | ||
| 投資有価証券評価損 | 18,710 | 5,500 |
| 為替差損 | 13,264 | 1,106 |
| 営業外費用合計 | 31,974 | 6,606 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -143,197 | 58,034 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21,389 | 5,792 |
| 投資有価証券評価損 | 16,732 | - |
| 割増退職金 | 8,494 | 149,406 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,550 | - |
| たな卸資産評価損 | 10,303 | - |
| その他 | - | 14,300 |
| 特別損失合計 | 58,469 | 169,499 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -201,667 | -111,464 |
| 法人税 | 10,471 | 12,471 |
| 当期純損失(△) | -212,138 | -123,936 |