ASTI(6899)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,262,490 | 37,726,452 |
| 売上原価 | 36,098,222 | 33,966,458 |
| 売上総利益 | 3,164,267 | 3,759,993 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 281,588 | 215,168 |
| 貸倒引当金繰入額 | 841 | 39 |
| 製品保証引当金繰入額 | 15,560 | 7,080 |
| 役員報酬 | 57,005 | 56,868 |
| 給料及び賞与 | 1,086,069 | 1,161,660 |
| 福利厚生費 | 250,449 | 255,693 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,983 | 109,526 |
| 退職給付費用 | 74,778 | 83,530 |
| 減価償却費 | 142,065 | 129,740 |
| 支払手数料 | 179,426 | 163,044 |
| その他 | 682,020 | 683,580 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,871,788 | 2,865,932 |
| 全事業営業利益 | 292,478 | 894,060 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,012 | 5,875 |
| 受取配当金 | 6,433 | 8,337 |
| 為替差益 | 306,048 | - |
| 補助金収入 | 50,868 | 67,552 |
| その他 | 118,843 | 85,818 |
| 営業外収益計 | 485,206 | 167,585 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 65,824 | 61,212 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 173 |
| 売上債権売却損 | 4,941 | 2,431 |
| 為替差損 | - | 223,783 |
| その他 | 67,661 | 64,054 |
| 営業外費用計 | 138,427 | 351,655 |
| 当期経常利益 | 639,257 | 709,990 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 45,151 | 334 |
| 投資有価証券売却益 | 1,665 | - |
| 特別利益計 | 46,816 | 334 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 13,782 | 9,249 |
| 減損損失 | 2,904 | - |
| 事業整理損 | 397,000 | - |
| その他 | - | 543 |
| 特別損失計 | 413,688 | 9,793 |
| 税引前当年度純利益 | 272,385 | 700,531 |
| 法人税 | 102,778 | 201,160 |
| 法人税等還付税額 | -5,081 | - |
| 過年度法人税等 | - | 122,597 |
| 法人税等調整額 | -39,299 | -7,410 |
| 法人税等合計 | 58,398 | 316,347 |
| 四半期純利益 | 213,987 | 384,184 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -4,251 | -3,154 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 218,239 | 387,338 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,709,425 | 27,092,655 |
| 売上原価 | 25,764,840 | 24,856,640 |
| 売上総利益 | 1,944,584 | 2,236,014 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 841 | 39 |
| 製品保証引当金繰入額 | 15,560 | 7,080 |
| 給料 | 736,825 | 781,527 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,983 | 109,526 |
| 退職給付引当金繰入額 | 74,778 | 80,523 |
| 減価償却費 | 96,581 | 96,915 |
| その他 | 942,814 | 1,023,108 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,969,385 | 2,098,721 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -24,800 | 137,293 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 93,944 | 145,384 |
| 為替差益 | 8,114 | - |
| 補助金収入 | 50,868 | 48,761 |
| その他 | 39,913 | 55,203 |
| 営業外収益計 | 192,839 | 249,349 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 58,202 | 57,435 |
| 為替差損 | - | 8,794 |
| その他 | 13,106 | 7,899 |
| 営業外費用計 | 71,308 | 74,130 |
| 当期経常利益 | 96,730 | 312,512 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 825 | 236 |
| 投資有価証券売却益 | 1,665 | - |
| 特別利益計 | 2,491 | 236 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 5,655 | 1,438 |
| 減損損失 | 2,904 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 299,858 |
| その他 | - | 543 |
| 特別損失計 | 8,559 | 301,840 |
| 税引前当年度純利益 | 90,662 | 10,908 |
| 法人税 | 30,846 | 72,550 |
| 法人税等還付税額 | -5,081 | - |
| 法人税等調整額 | -38,693 | -12,298 |
| 法人税等合計 | -12,928 | 60,251 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 103,590 | -49,343 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 88,098 | 112,135 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 142,335 | 134,418 |