東洋電機(6655)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,452,719 | 8,551,310 |
| 売上原価 | 5,761,450 | 5,909,879 |
| 売上総利益 | 2,691,268 | 2,641,430 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 138,416 | 149,985 |
| 給料手当及び賞与 | 746,890 | 724,189 |
| 賞与引当金繰入額 | 84,748 | 61,954 |
| 退職給付費用 | 39,738 | 42,075 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,723 | 25,813 |
| 製品補償引当金繰入額 | 22,003 | -26,315 |
| 福利厚生費 | 218,332 | 233,689 |
| 旅費及び交通費 | 100,413 | 120,837 |
| 減価償却費 | 55,877 | 42,313 |
| 賃借料 | 55,324 | 59,237 |
| 技術研究費 | 178,070 | 174,120 |
| その他 | 669,130 | 756,686 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,328,669 | 2,364,588 |
| 全事業営業利益 | 362,598 | 276,842 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,615 | 1,634 |
| 受取配当金 | 16,313 | 21,289 |
| 受取賃貸料 | 21,683 | 24,938 |
| 関税還付金 | 10,857 | 6,809 |
| 助成金収入 | 26,467 | 11,744 |
| 雑収入 | 21,804 | 32,100 |
| 営業外収益計 | 98,741 | 98,516 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,508 | 17,587 |
| 不動産賃貸原価 | 14,867 | 15,298 |
| 雑損失 | 3,471 | 1,487 |
| 営業外費用計 | 37,847 | 34,373 |
| 当期経常利益 | 423,492 | 340,985 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 232 | 251 |
| 特別利益計 | 232 | 251 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 13 |
| 固定資産除却損 | 416 | 3,736 |
| 投資有価証券評価損 | 1,919 | - |
| 特別損失計 | 2,336 | 3,750 |
| 税引前当年度純利益 | 421,388 | 337,486 |
| 法人税 | 125,853 | 82,392 |
| 法人税等調整額 | 605 | 25,244 |
| 法人税等合計 | 126,458 | 107,636 |
| 四半期純利益 | 294,929 | 229,850 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6,535 | 3,910 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 288,393 | 225,939 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 7,081,434 | 6,744,479 |
| 商品売上高 | 530,294 | 530,133 |
| 売上高合計 | 7,611,728 | 7,274,613 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 91,032 | 42,931 |
| 当期製品製造原価 | 5,062,400 | 4,983,991 |
| 当期商品仕入高 | 530,294 | 530,133 |
| 合計 | 5,683,727 | 5,557,057 |
| 製品期末たな卸高 | 42,931 | 161,334 |
| 売上原価合計 | 5,640,795 | 5,395,723 |
| 売上総利益 | 1,970,932 | 1,878,890 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 103,813 | 100,443 |
| 広告宣伝費 | 17,182 | 19,306 |
| 見積作業費 | 150,372 | 166,458 |
| 役員報酬 | 150,900 | 171,330 |
| 給料手当及び賞与 | 542,102 | 548,974 |
| 役員賞与 | 17,700 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 66,816 | 34,913 |
| 退職給付費用 | 34,423 | 35,458 |
| 福利厚生費 | 127,446 | 139,234 |
| 旅費及び交通費 | 91,072 | 108,661 |
| 通信費 | 24,776 | 24,826 |
| 減価償却費 | 35,850 | 30,972 |
| 賃借料 | 37,139 | 38,741 |
| 技術研究費 | 161,149 | 156,150 |
| 支払手数料 | 51,174 | 61,765 |
| 製品補償引当金繰入額 | 18,600 | -26,315 |
| その他 | 193,924 | 201,021 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,824,445 | 1,811,945 |
| 全事業営業利益 | 146,486 | 66,944 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 144 | 70 |
| 受取配当金 | 28,205 | 48,824 |
| 受取賃貸料 | 33,995 | 32,973 |
| 業務受託料 | 34,119 | 35,383 |
| 助成金収入 | 10,624 | 10,492 |
| 受取ロイヤリティー | 24,197 | 19,880 |
| 雑収入 | 12,633 | 19,529 |
| 営業外収益計 | 143,920 | 167,154 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,712 | 14,865 |
| 不動産賃貸原価 | 21,542 | 21,218 |
| 雑損失 | 1,147 | 1,033 |
| 営業外費用計 | 38,402 | 37,117 |
| 当期経常利益 | 252,005 | 196,981 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 300 |
| 特別利益計 | - | 300 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 753 |
| 投資有価証券評価損 | 1,919 | - |
| 特別損失計 | 1,920 | 757 |
| 税引前当年度純利益 | 250,085 | 196,523 |
| 法人税 | 61,937 | 29,005 |
| 法人税等調整額 | 11,161 | 24,107 |
| 法人税等合計 | 73,098 | 53,113 |
| 四半期純利益 | 176,986 | 143,410 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -524 | 22,941 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 178,070 | 174,120 |