東洋電機(6655)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,551,310 | 9,026,131 |
| 売上原価 | 5,909,879 | 6,458,197 |
| 売上総利益 | 2,641,430 | 2,567,933 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 149,985 | 179,870 |
| 給料手当及び賞与 | 724,189 | 784,699 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,954 | 79,561 |
| 退職給付費用 | 42,075 | 40,151 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,813 | 22,132 |
| 製品補償引当金繰入額 | -26,315 | - |
| 福利厚生費 | 233,689 | 231,222 |
| 旅費及び交通費 | 120,837 | 123,098 |
| 減価償却費 | 42,313 | 74,565 |
| 賃借料 | 59,237 | 59,051 |
| 技術研究費 | 174,120 | 141,248 |
| その他 | 756,686 | 753,508 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,364,588 | 2,489,111 |
| 全事業営業利益 | 276,842 | 78,822 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,634 | 1,396 |
| 受取配当金 | 21,289 | 19,165 |
| 受取賃貸料 | 24,938 | 34,907 |
| 助成金収入 | 11,744 | 13,740 |
| 雑収入 | 38,909 | 33,721 |
| 営業外収益計 | 98,516 | 102,931 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,587 | 20,040 |
| 不動産賃貸原価 | 15,298 | 16,836 |
| 雑損失 | 1,487 | 1,159 |
| 営業外費用計 | 34,373 | 38,037 |
| 当期経常利益 | 340,985 | 143,716 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 251 | 1,004 |
| 投資有価証券売却益 | - | 17,738 |
| 保険解約返戻金 | - | 24,281 |
| 特別利益計 | 251 | 43,024 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 13 | - |
| 固定資産除却損 | 3,736 | 257 |
| 投資有価証券評価損 | - | 166 |
| 特別損失計 | 3,750 | 424 |
| 税引前当年度純利益 | 337,486 | 186,316 |
| 法人税 | 82,392 | 83,703 |
| 法人税等調整額 | 25,244 | -33,654 |
| 法人税等合計 | 107,636 | 50,049 |
| 四半期純利益 | 229,850 | 136,267 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3,910 | 2,855 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 225,939 | 133,412 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 6,744,479 | 7,081,636 |
| 商品売上高 | 530,133 | 528,185 |
| 売上高合計 | 7,274,613 | 7,609,822 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 42,931 | 161,334 |
| 当期製品製造原価 | 4,983,991 | 5,114,788 |
| 当期商品仕入高 | 530,133 | 528,185 |
| 合計 | 5,557,057 | 5,804,308 |
| 製品期末たな卸高 | 161,334 | 105,564 |
| 売上原価合計 | 5,395,723 | 5,698,744 |
| 売上総利益 | 1,878,890 | 1,911,077 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 100,443 | 134,765 |
| 広告宣伝費 | 19,306 | 27,053 |
| 見積作業費 | 166,458 | 108,112 |
| 役員報酬 | 171,330 | 199,110 |
| 給料手当及び賞与 | 548,974 | 595,904 |
| 役員賞与 | - | 7,750 |
| 賞与引当金繰入額 | 34,913 | 68,070 |
| 退職給付費用 | 35,458 | 36,336 |
| 福利厚生費 | 139,234 | 143,242 |
| 旅費及び交通費 | 108,661 | 110,814 |
| 通信費 | 24,826 | 25,507 |
| 減価償却費 | 30,972 | 63,260 |
| 賃借料 | 38,741 | 38,819 |
| 技術研究費 | 156,150 | 141,248 |
| 支払手数料 | 61,765 | 69,558 |
| 製品補償引当金繰入額 | -26,315 | - |
| その他 | 201,021 | 213,361 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,811,945 | 1,982,915 |
| 全事業営業利益 | 66,944 | -71,837 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 70 | 68 |
| 受取配当金 | 48,824 | 46,837 |
| 受取賃貸料 | 32,973 | 32,667 |
| 業務受託料 | 35,383 | 50,017 |
| 助成金収入 | 10,492 | 11,981 |
| 受取ロイヤリティー | 19,880 | 14,395 |
| 雑収入 | 19,529 | 15,068 |
| 営業外収益計 | 167,154 | 171,034 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,865 | 16,807 |
| 不動産賃貸原価 | 21,218 | 21,282 |
| 雑損失 | 1,033 | 1,130 |
| 営業外費用計 | 37,117 | 39,220 |
| 当期経常利益 | 196,981 | 59,977 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 300 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 17,738 |
| 保険解約返戻金 | - | 24,281 |
| 特別利益計 | 300 | 42,019 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4 | - |
| 固定資産除却損 | 753 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | - | 166 |
| 特別損失計 | 757 | 166 |
| 税引前当年度純利益 | 196,523 | 101,830 |
| 法人税 | 29,005 | 51,050 |
| 法人税等調整額 | 24,107 | -30,465 |
| 法人税等合計 | 53,113 | 20,585 |
| 四半期純利益 | 143,410 | 81,245 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 22,941 | 43,516 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 174,120 | 141,248 |