石井表記(6336)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,281,950 | 12,878,913 |
| 売上原価 | 17,658,893 | 10,806,016 |
| 売上総利益 | 5,623,056 | 2,072,897 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 2,161 | 344,072 |
| 給料及び賞与 | 731,218 | 606,345 |
| 退職給付引当金繰入額 | 32,883 | 46,318 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,200 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,500 | 27,987 |
| 減価償却費 | 213,187 | 194,618 |
| 販売手数料 | 133,787 | 84,652 |
| 試験研究費 | 447,747 | 613,815 |
| その他 | 1,135,939 | 958,359 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,755,625 | 2,876,169 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,867,430 | -803,271 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15,283 | 24,905 |
| 受取配当金 | 16,858 | 13,345 |
| 受取賃貸料 | 9,524 | 9,866 |
| 助成金収入 | - | 64,023 |
| 為替差益 | 6,849 | - |
| その他 | 14,843 | 8,596 |
| 営業外収益合計 | 63,359 | 120,736 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,392 | 31,435 |
| 開業費 | 24,494 | - |
| 賃貸費用 | 6,608 | 8,353 |
| 為替差損 | - | 15,144 |
| その他 | 1,018 | 1,129 |
| 営業外費用合計 | 62,513 | 56,062 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,868,276 | -738,597 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 808 | 1,322 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 3,330 |
| 補助金収入 | 43,516 | 281,136 |
| 投資有価証券売却益 | 36,005 | 6,322 |
| 関係会社株式売却益 | 7,000 | - |
| 特別利益合計 | 87,329 | 292,110 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 16,942 | 385 |
| 固定資産除却損 | 18,208 | 3,471 |
| 投資有価証券売却損 | - | 5,552 |
| 投資有価証券評価損 | 171,433 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 3,067 |
| 関係会社株式売却損 | 22,174 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,000 |
| 減損損失 | - | 208,337 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 68,453 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,709,025 |
| 特別損失合計 | 228,759 | 2,004,292 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,726,846 | -2,450,779 |
| 法人税 | 1,340,072 | 11,097 |
| 法人税等調整額 | -197,990 | 174,313 |
| 法人税等合計 | 1,142,082 | 185,410 |
| 少数株主利益 | 14,637 | 3,840 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,570,126 | -2,640,030 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,745,863 | 12,507,488 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 281,444 | 257,744 |
| 当期製品製造原価 | 17,350,656 | 10,378,767 |
| 合計 | 17,632,100 | 10,636,512 |
| 製品期末たな卸高 | 257,744 | 128,667 |
| 製品売上原価 | 17,374,355 | 10,507,845 |
| 売上総利益 | 5,371,508 | 1,999,642 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 133,787 | 84,652 |
| 貸倒引当金繰入額 | 286 | 341,113 |
| 役員報酬 | 156,368 | 158,741 |
| 給料及び賞与 | 675,206 | 572,574 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,200 | - |
| 福利厚生費 | 114,548 | 109,029 |
| 退職給付引当金繰入額 | 32,883 | 45,261 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,500 | 27,987 |
| 旅費及び交通費 | 81,422 | 66,974 |
| 減価償却費 | 187,927 | 183,974 |
| 賃借料 | 66,549 | 63,781 |
| 支払手数料 | 134,248 | 104,251 |
| 試験研究費 | 447,747 | 613,815 |
| その他 | 430,343 | 348,691 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,520,022 | 2,720,848 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,851,486 | -721,205 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,233 | 26,298 |
| 受取配当金 | 16,427 | 13,345 |
| 仕入割引 | 2,116 | 1,123 |
| 技術指導料 | 38,900 | - |
| 助成金収入 | - | 64,023 |
| その他 | 21,761 | 15,783 |
| 営業外収益合計 | 93,438 | 120,573 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,870 | 32,860 |
| 為替差損 | 5,746 | 17,311 |
| 技術指導費用 | 37,048 | - |
| 賃貸費用 | 10,345 | 8,353 |
| その他 | 208 | 139 |
| 営業外費用合計 | 79,219 | 58,664 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,865,705 | -659,297 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 257 | 3,350 |
| 投資有価証券売却益 | 34,002 | 6,322 |
| 関係会社株式売却益 | 27,063 | - |
| 補助金収入 | 43,516 | 281,136 |
| 固定資産売却益 | - | 330 |
| 特別利益合計 | 104,838 | 291,139 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 16,942 | 45 |
| 固定資産除却損 | 18,208 | 3,471 |
| 投資有価証券売却損 | - | 5,552 |
| 投資有価証券評価損 | 171,433 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 255,343 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,000 |
| 減損損失 | - | 208,337 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 68,453 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,709,025 |
| 特別損失合計 | 206,584 | 2,256,228 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,763,959 | -2,624,386 |
| 法人税 | 1,316,576 | 4,037 |
| 法人税等調整額 | -204,151 | 172,830 |
| 法人税等合計 | 1,112,424 | 176,868 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,651,534 | -2,801,254 |