6336 石井表記

6336
2024/04/26
時価
53億円
PER 予
4.99倍
2010年以降
赤字-67.39倍
(2010-2024年)
PBR
0.62倍
2010年以降
赤字-10.09倍
(2010-2024年)
配当 予
2.29%
ROE 予
12.33%
ROA 予
6.42%
資料
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有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015年4月30日 10:52
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
【短信】
平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年2月1日
至 2014年1月31日
自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
売上高6,123,6666,781,529
売上原価4,491,4554,575,413
売上総利益1,632,2112,206,115
販売費
及び一般管理費
貸倒引当金繰入額-34,431-194,314
給料及び賞与510,793550,475
退職給付引当金繰入額-664
退職給付費用44,083
減価償却費105,12082,448
販売手数料85,18972,433
試験研究費160,422160,915
その他824,720835,955
販売費・一般管理費計1,651,1491,551,998
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)-18,938654,116
営業外収益
受取利息18,85413,579
受取配当金3,2962,219
受取賃貸料10,88252,502
為替差益41,82028,494
見積撤去費用戻入益17,431
その他14,87119,845
営業外収益計107,156116,641
営業外費用
支払利息120,961110,521
賃貸費用3,91139,248
減価償却費50,70819,281
貸倒引当金繰入額3,90530,835
その他4153,842
営業外費用計179,902203,728
当期経常利益又は当期経常損失(△)-91,683567,030
特別利益
固定資産売却益4,02478,447
負ののれん発生益45,524242,035
投資有価証券売却益60,748121,438
補助金収入6,040
特別利益計116,336441,921
特別損失
固定資産売却損3194,141
固定資産除却損11,621319
投資有価証券評価損2,910
減損損失63,014
特別損失計77,8664,461
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-53,2131,004,490
法人税26,59237,292
法人税等調整額13,2887,972
法人税等合計39,88045,265
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)-93,094959,224
少数株主持分利益7,2725,462
当期純利益又は当期純損失(△)-100,366953,762

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年2月1日
至 2014年1月31日
自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
売上高5,587,3876,128,501
売上原価4,195,5944,210,447
売上総利益1,391,7931,918,053
販売費・一般管理費1,457,0801,370,656
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)-65,287547,397
営業外収益
受取利息及び配当金21,57815,022
受取賃貸料8,06848,013
為替差益45,59531,526
その他14,07412,681
営業外収益計89,316107,244
営業外費用
支払利息119,790109,368
賃貸費用3,91139,248
減価償却費50,70819,281
その他1403,753
営業外費用計174,550171,651
当期経常利益又は当期経常損失(△)-150,520482,990
特別利益
固定資産売却益3,16777,141
投資有価証券売却益60,748121,438
関係会社整理損失引当金戻入額35,3914,558
補助金収入3,834
特別利益計103,140203,138
特別損失
固定資産売却損3194,141
固定資産除却損11,621319
投資有価証券評価損2,910
減損損失63,014
特別損失計77,8664,461
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-125,246681,667
法人税14,27216,094
法人税等調整額-6,919-850
法人税等合計7,35215,244
当期純利益又は当期純損失(△)-132,598666,423

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2013年2月1日
至 2014年1月31日
自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-63,124-60,437
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費160,422160,915

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2013年2月1日
至 2014年1月31日
自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
主要な販売費
及び一般管理費
販売手数料90,08976,144
貸倒引当金繰入額-31,296-182,777
役員報酬76,04167,854
給料及び賞与457,546497,484
福利厚生費84,64494,863
退職給付引当金繰入額-66444,083
旅費及び交通費67,01079,957
減価償却費94,89474,545
賃借料47,46847,216
支払手数料120,218116,635
試験研究費160,422160,915