ジーエス・ユアサコーポレーション(6674)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,454 | 14,030 |
| 受取手形及び売掛金 | 66,956 | 52,623 |
| たな卸資産 | 57,232 | - |
| 商品及び製品 | - | 23,361 |
| 仕掛品 | - | 7,614 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 7,272 |
| 繰延税金資産 | 2,523 | 2,533 |
| その他 | 12,281 | 10,250 |
| 貸倒引当金 | -399 | -364 |
| 流動資産合計 | 148,049 | 117,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 24,040 | 25,202 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 22,692 | 19,407 |
| 土地 | 18,658 | 15,506 |
| リース資産(純額) | - | 50 |
| 建設仮勘定 | 2,533 | 1,490 |
| その他(純額) | 2,274 | 1,828 |
| 有形固定資産合計 | 70,199 | 63,486 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 337 | - |
| リース資産 | - | 71 |
| その他 | 2,348 | 1,847 |
| 無形固定資産合計 | 2,686 | 1,918 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,131 | 21,848 |
| 出資金 | 1,089 | 984 |
| 長期貸付金 | 143 | 102 |
| 前払年金費用 | 2,046 | 2,220 |
| 繰延税金資産 | 1,596 | 2,690 |
| その他 | 4,029 | 3,774 |
| 貸倒引当金 | -598 | -765 |
| 投資その他の資産合計 | 39,438 | 30,856 |
| 固定資産合計 | 112,323 | 96,261 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 18 | - |
| その他 | - | 3 |
| 繰延資産合計 | 18 | 3 |
| 資産合計 | 260,392 | 213,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 34,554 | 20,648 |
| 短期借入金 | 70,382 | 58,490 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,507 | - |
| 未払金 | 12,883 | 11,506 |
| 未払法人税等 | 1,435 | 1,955 |
| 繰延税金負債 | 3 | 1 |
| その他 | 11,886 | 9,911 |
| 流動負債合計 | 134,653 | 102,514 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,968 | 29,295 |
| リース債務 | - | 144 |
| 繰延税金負債 | 3,014 | 2,241 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,104 | 1,087 |
| 退職給付引当金 | 6,259 | 6,563 |
| 役員退職慰労引当金 | 389 | 471 |
| 負ののれん | - | 93 |
| その他 | 5,883 | 5,124 |
| 固定負債合計 | 47,619 | 45,021 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 182,273 | 147,535 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 16,505 | 16,505 |
| 資本剰余金 | 38,339 | 38,344 |
| 利益剰余金 | 8,395 | 10,335 |
| 自己株式 | -99 | -170 |
| 株主資本合計 | 63,140 | 65,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,291 | 3,121 |
| 繰延ヘッジ損益 | -140 | -163 |
| 土地再評価差額金 | 1,621 | 1,596 |
| 為替換算調整勘定 | 604 | -8,837 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,377 | -4,282 |
| 少数株主持分 | 5,601 | 5,318 |
| 純資産合計 | 78,119 | 66,049 |
| 負債純資産合計 | 260,392 | 213,585 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 75 | 93 |
| 売掛金 | 414 | 294 |
| たな卸資産 | 19 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 26 |
| 繰延税金資産 | 88 | 5 |
| 関係会社短期貸付金 | 65,044 | 56,960 |
| 未収入金 | 968 | 1,388 |
| その他 | 225 | 254 |
| 流動資産合計 | 66,835 | 59,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 119 | 101 |
| 構築物(純額) | 25 | 16 |
| 機械及び装置(純額) | 867 | 634 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 54 | 39 |
| 建設仮勘定 | 39 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 1,107 | 820 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 47 | 22 |
| ソフトウエア | 8 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 56 | 26 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 433 | 416 |
| 関係会社株式 | 83,224 | 83,017 |
| その他 | 218 | 333 |
| 投資その他の資産合計 | 83,876 | 83,767 |
| 固定資産合計 | 85,041 | 84,614 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 15 | 0 |
| 繰延資産合計 | 15 | 0 |
| 資産合計 | 151,891 | 143,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 27,363 | 27,849 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,725 | 4,927 |
| 未払金 | 1,152 | 1,033 |
| 未払費用 | 67 | 86 |
| 未払法人税等 | 61 | - |
| その他 | 103 | 26 |
| 流動負債合計 | 46,473 | 33,923 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,781 | 26,654 |
| 役員退職慰労引当金 | 243 | 323 |
| 繰延税金負債 | 12 | 5 |
| 固定負債合計 | 22,036 | 26,983 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 68,509 | 60,906 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 16,505 | 16,505 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 62,820 | 62,820 |
| 資本剰余金合計 | 62,820 | 62,820 |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,129 | 3,565 |
| 利益剰余金合計 | 4,129 | 3,565 |
| 自己株式 | -93 | -170 |
| 株主資本合計 | 83,362 | 82,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 9 |
| 評価・換算差額等合計 | 19 | 9 |
| 純資産合計 | 83,381 | 82,731 |
| 負債純資産合計 | 151,891 | 143,637 |