リバーエレテック(6666)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,773,031 | 5,709,811 |
| 売上原価 | 4,389,292 | 4,478,625 |
| 売上総利益 | 383,739 | 1,231,185 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,161,700 | 1,155,049 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -777,961 | 76,136 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,790 | 2,219 |
| 受取配当金 | 2,284 | 2,077 |
| 為替差益 | 115,948 | 6,006 |
| その他 | 25,127 | 6,121 |
| 営業外収益計 | 145,151 | 16,425 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,276 | 28,253 |
| 社債利息 | 603 | 436 |
| その他 | 5,995 | 1,837 |
| 営業外費用計 | 41,876 | 30,526 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -674,685 | 62,034 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 8,002 | 415 |
| 投資有価証券売却益 | 15,599 | - |
| 受取保険金 | 7,031 | - |
| 特別利益計 | 30,633 | 415 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 121 | - |
| 固定資産除却損 | 5,168 | 14,153 |
| 特別損失計 | 5,289 | 14,153 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -649,341 | 48,296 |
| 法人税 | 11,934 | 14,398 |
| 法人税等調整額 | 475 | -1,577 |
| 法人税等合計 | 12,410 | 12,820 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -661,751 | 35,475 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -661,751 | 35,475 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,377,501 | 5,112,206 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 18,250 | 5,795 |
| 当期製品製造原価 | 3,717,429 | 4,128,732 |
| 当期商品及び製品仕入高 | 28,765 | 57,219 |
| 合計 | 3,764,445 | 4,191,747 |
| 製品期末たな卸高 | 5,795 | 4,172 |
| 製品売上原価 | 3,758,649 | 4,187,575 |
| 売上総利益 | 618,851 | 924,631 |
| 販売費及び一般管理費 | 854,568 | 922,937 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -235,716 | 1,693 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,349 | 4,478 |
| 受取配当金 | 2,284 | 2,077 |
| 原材料売却益 | 1,055 | 1,650 |
| 為替差益 | 78,995 | - |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | - | 23,211 |
| その他 | 6,381 | 2,193 |
| 営業外収益計 | 97,066 | 33,611 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27,430 | 26,993 |
| 社債利息 | 603 | 436 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 429,120 | - |
| 為替差損 | - | 9,655 |
| その他 | 2,394 | - |
| 営業外費用計 | 459,549 | 37,085 |
| 当期経常損失(△) | -598,199 | -1,779 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,425 | - |
| 投資有価証券売却益 | 15,599 | - |
| 受取保険金 | 1,967 | - |
| 特別利益計 | 24,992 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,149 | 12,607 |
| 関係会社株式評価損 | 448,271 | - |
| 特別損失計 | 453,421 | 12,607 |
| 税引前当年度純損失(△) | -1,026,628 | -14,386 |
| 法人税 | 4,861 | -3,490 |
| 法人税等調整額 | -45 | - |
| 法人税等合計 | 4,816 | -3,490 |
| 四半期純損失(△) | -1,031,444 | -10,896 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 89,983 | 52,699 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 423,826 | 388,220 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 10,106 |
| 退職給付費用 | 32,439 | 18,257 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,480 | 7,600 |
| 研究開発費 | 165,260 | 169,831 |
| 支払手数料 | 92,693 | 131,561 |
| 減価償却費 | 21,967 | 23,188 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 165,260 | 169,831 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 79,920 | 76,200 |
| 給料及び手当 | 292,132 | 279,931 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 8,530 |
| 退職給付費用 | 21,090 | 15,960 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,640 | 6,950 |
| 法定福利費 | 48,176 | 49,282 |
| 保険料 | 14,403 | 16,310 |
| 減価償却費 | 9,985 | 14,350 |
| 研究開発費 | 165,468 | 169,689 |
| 支払手数料 | 79,919 | 127,533 |