有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,121 | 9,297 | |||||||||
| 受取手形 | 53 | 159 | |||||||||
| 電子記録債権 | 4 | - | |||||||||
| 売掛金 | 2,330 | 3,135 | |||||||||
| 原材料 | 399 | 529 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,402 | 8,366 | |||||||||
| 前渡金 | 19 | 107 | |||||||||
| 前払費用 | 25 | 17 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 548 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 476 | - | |||||||||
| その他 | 45 | 235 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,426 | 21,841 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 7,434 | ※2 7,771 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,703 | △4,818 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,731 | 2,952 | |||||||||
| 構築物 | 1,522 | 1,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,079 | △1,115 | |||||||||
| 構築物(純額) | 442 | 415 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,838 | 7,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,897 | △6,734 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 940 | 1,225 | |||||||||
| 車両運搬具 | 486 | 487 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △409 | △428 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 77 | 59 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,532 | 1,616 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,428 | △1,457 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 104 | 159 | |||||||||
| 土地 | 2,703 | 2,703 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,040 | 7,545 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 60 | 66 | |||||||||
| その他 | 12 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73 | 78 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,654 | 5,912 | |||||||||
| 関係会社株式 | 285 | 285 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 359 | 359 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 43 | 47 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 332 | - | |||||||||
| その他 | 101 | 100 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △414 | △421 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,370 | 6,285 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,484 | 13,909 | |||||||||
| 資産合計 | 33,911 | 35,751 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 873 | 2,704 | |||||||||
| 未払金 | 525 | 320 | |||||||||
| 未払費用 | 557 | 624 | |||||||||
| 未払法人税等 | 70 | 14 | |||||||||
| 前受金 | 70 | 3,593 | |||||||||
| 預り金 | 102 | 40 | |||||||||
| 賞与引当金 | 284 | 282 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 460 | 196 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 245 | 1,402 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 35 | 460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,226 | 9,640 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | - | 793 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,441 | 1,645 | |||||||||
| 長期預り金 | ※2 1,419 | ※2 1,323 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,860 | 3,761 | |||||||||
| 負債合計 | 6,086 | 13,401 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,252 | 5,252 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,624 | 2,624 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 500 | 500 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,124 | 3,124 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 911 | 911 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 10 | 10 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,769 | 10,769 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,586 | 949 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 17,367 | 11,729 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,278 | 12,640 | |||||||||
| 自己株式 | △95 | △97 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,560 | 20,920 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,261 | 1,428 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,264 | 1,428 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,824 | 22,349 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,911 | 35,751 | |||||||||