有価証券報告書-第113期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,960 | 29,625 |
受取手形及び売掛金 | 30,006 | 17,447 |
有価証券 | - | 2,000 |
たな卸資産 | 13,089 | - |
商品及び製品 | - | 2,121 |
仕掛品 | - | 1,425 |
原材料及び貯蔵品 | - | 5,714 |
未収入金 | 4,494 | 4,952 |
繰延税金資産 | 2,063 | 3,234 |
その他 | 1,476 | 1,148 |
貸倒引当金 | -9 | -42 |
流動資産合計 | 54,079 | 67,623 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 46,096 | 45,011 |
減価償却累計額 | -26,010 | -26,440 |
建物及び構築物(純額) | 20,087 | 18,571 |
機械装置及び運搬具 | 129,662 | 120,197 |
減価償却累計額 | -98,695 | -93,057 |
機械装置及び運搬具(純額) | 30,966 | 27,140 |
土地 | 22,727 | 21,356 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 11,057 | 3,642 |
その他 | 24,067 | 20,773 |
減価償却累計額 | -21,388 | -18,480 |
その他(純額) | 2,679 | 2,292 |
有形固定資産合計 | 87,517 | 73,000 |
無形固定資産 | | |
のれん | 595 | 392 |
その他 | 5,336 | 1,177 |
無形固定資産合計 | 5,932 | 1,569 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,042 | 5,983 |
繰延税金資産 | 5,414 | 6,453 |
その他 | 3,366 | 896 |
貸倒引当金 | -87 | -96 |
投資その他の資産合計 | 15,736 | 13,236 |
固定資産合計 | 109,184 | 87,805 |
繰延資産 | | |
開業費 | 0 | - |
繰延資産合計 | 0 | - |
資産合計 | 163,263 | 155,428 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,743 | 14,048 |
短期借入金 | 11,183 | 16,634 |
短期社債 | 1,997 | 9,984 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,581 | 4,380 |
未払法人税等 | 581 | 1,480 |
未払費用 | 6,420 | 3,725 |
賞与引当金 | 2,419 | 1,631 |
事業構造改善引当金 | - | 3,268 |
繰延税金負債 | - | 7 |
設備関係支払手形 | 2,325 | 757 |
その他 | 6,143 | 3,069 |
流動負債合計 | 56,592 | 59,183 |
固定負債 | | |
社債 | 300 | 100 |
長期借入金 | 24,165 | 47,874 |
長期未払金 | 2,370 | 2,983 |
役員退職慰労引当金 | 208 | 200 |
繰延税金負債 | 2,999 | 1,158 |
退職給付引当金 | 15,255 | 7,192 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,450 | 4,268 |
その他 | 375 | 251 |
固定負債合計 | 50,122 | 64,026 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 106,714 | 123,209 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,578 | 13,578 |
資本剰余金 | 7,882 | 7,883 |
利益剰余金 | 24,323 | 6,601 |
自己株式 | -2,461 | -2,445 |
株主資本合計 | 43,323 | 25,617 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 636 | -503 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | 5,276 | 5,882 |
為替換算調整勘定 | 543 | -3,643 |
評価・換算差額等合計 | 6,454 | 1,737 |
新株予約権 | 200 | 268 |
少数株主持分 | 6,571 | 4,597 |
純資産合計 | 56,548 | 32,219 |
負債純資産合計 | 163,263 | 155,428 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,182 | 26,910 |
受取手形 | 2,438 | 687 |
売掛金 | 17,638 | 9,617 |
有価証券 | - | 2,000 |
製品 | 895 | - |
商品及び製品 | - | 477 |
仕掛品 | 29 | 77 |
原材料 | 329 | - |
貯蔵品 | 982 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,065 |
前払費用 | 197 | 161 |
関係会社短期貸付金 | 304 | 2,171 |
繰延税金資産 | 748 | 2,353 |
未収入金 | 14,898 | 7,208 |
その他 | 34 | 17 |
貸倒引当金 | -9 | -781 |
流動資産合計 | 39,667 | 51,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,640 | 27,130 |
減価償却累計額 | -15,476 | -16,217 |
建物(純額) | 10,165 | 10,913 |
構築物 | 4,814 | 4,866 |
減価償却累計額 | -3,573 | -3,577 |
構築物(純額) | 1,241 | 1,289 |
機械及び装置 | 56,200 | 55,104 |
減価償却累計額 | -49,235 | -46,567 |
機械及び装置(純額) | 6,965 | 8,536 |
車両運搬具 | 366 | 325 |
減価償却累計額 | -272 | -236 |
車両運搬具(純額) | 95 | 89 |
工具 | 14,454 | 12,381 |
減価償却累計額 | -13,037 | -11,044 |
工具 | 1,417 | 1,337 |
土地 | 19,672 | 18,704 |
リース資産 | - | 15 |
減価償却累計額 | - | -2 |
リース資産(純額) | - | 14 |
建設仮勘定 | 7,836 | 1,457 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 47,390 | 42,339 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 14 | 14 |
ソフトウエア | 1,019 | 702 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,918 | 95 |
その他 | 17 | 12 |
無形固定資産合計 | 4,969 | 824 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,666 | 5,660 |
関係会社株式 | 14,978 | 15,162 |
関係会社出資金 | 838 | 838 |
従業員に対する長期貸付金 | 95 | 88 |
関係会社長期貸付金 | 375 | - |
長期前払費用 | 2,081 | 73 |
繰延税金資産 | 4,393 | 4,259 |
その他 | 390 | 341 |
貸倒引当金 | -353 | -87 |
投資その他の資産合計 | 29,463 | 26,335 |
固定資産合計 | 81,823 | 69,498 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 121,490 | 121,459 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,557 | 2,477 |
買掛金 | 20,519 | 11,969 |
短期借入金 | 900 | 5,000 |
短期社債 | 1,997 | 9,984 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,192 | 3,366 |
リース債務 | - | 56 |
未払金 | 4,325 | 1,877 |
未払消費税等 | - | 254 |
未払費用 | 2,438 | 1,666 |
未払法人税等 | 2 | 474 |
預り金 | 3,636 | 736 |
賞与引当金 | 900 | 699 |
事業構造改善引当金 | - | 3,029 |
設備関係支払手形 | 1,945 | 675 |
その他 | 4 | 16 |
流動負債合計 | 43,614 | 42,479 |
固定負債 | | |
社債 | 300 | 100 |
長期借入金 | 19,855 | 39,482 |
リース債務 | - | 12 |
長期未払金 | 978 | 2,897 |
退職給付引当金 | 12,478 | 4,603 |
役員退職慰労引当金 | 19 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,409 | 4,268 |
その他 | 418 | 248 |
固定負債合計 | 38,458 | 51,610 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 82,072 | 94,090 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,578 | 13,578 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,431 | 3,431 |
その他資本剰余金 | 4,451 | 4,452 |
資本剰余金合計 | 7,882 | 7,883 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 14,358 | 2,694 |
利益剰余金合計 | 14,358 | 2,694 |
自己株式 | -2,451 | -2,433 |
株主資本合計 | 33,367 | 21,722 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 636 | -502 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | 5,215 | 5,882 |
評価・換算差額等合計 | 5,851 | 5,380 |
新株予約権 | 200 | 268 |
純資産合計 | 39,418 | 27,369 |
負債純資産合計 | 121,490 | 121,459 |