有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,322 | 6,837 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2,※7 16,749 | ※2,※7 19,100 | |||||||||
| 商品及び製品 | ※2 6,514 | ※2 7,281 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,582 | 2,460 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,678 | 1,366 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,230 | 1,434 | |||||||||
| その他 | 1,822 | 2,386 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63 | △44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,837 | 40,821 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 28,550 | ※2 28,866 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,962 | △19,053 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 9,587 | ※2 9,813 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※2 38,609 | ※2 41,140 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,425 | △31,953 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 8,184 | ※2 9,187 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,082 | 17,373 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,997 | △15,136 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,084 | 2,237 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 12,831 | ※2,※3 11,767 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,322 | 1,879 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,010 | 34,884 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 20 | 1 | |||||||||
| その他 | 486 | 668 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 507 | 669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 4,365 | ※1,※2 5,134 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 4 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,224 | 1,223 | |||||||||
| その他 | ※1 1,642 | ※1 1,632 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △152 | △152 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,080 | 7,842 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,598 | 43,396 | |||||||||
| 資産合計 | 79,436 | 84,218 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※7 11,466 | ※7 12,082 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※6 21,052 | ※2,※6 15,834 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 4,048 | ※2 4,410 | |||||||||
| リース債務 | 423 | 414 | |||||||||
| 未払金 | 1,292 | 1,292 | |||||||||
| 未払法人税等 | 417 | 362 | |||||||||
| 未払費用 | 2,125 | 2,230 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,077 | 1,237 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 539 | 1,121 | |||||||||
| その他 | 422 | 436 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,866 | 39,424 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 8,872 | ※2 11,136 | |||||||||
| リース債務 | 769 | 740 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 617 | 775 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 2,621 | ※3 2,621 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,844 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 6,139 | |||||||||
| その他 | 599 | 487 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,325 | 21,900 | |||||||||
| 負債合計 | 61,191 | 61,324 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,215 | 2,215 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,700 | 1,700 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,259 | 10,826 | |||||||||
| 自己株式 | △47 | △50 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,127 | 14,690 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,177 | 1,569 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 4,910 | ※3 4,910 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,016 | 1,250 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △760 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,071 | 6,973 | |||||||||
| 少数株主持分 | 1,045 | 1,228 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,244 | 22,893 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,436 | 84,218 | |||||||||