(税効果会計関係)
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (繰延税金資産) | | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 17,952 | 22,051 |
| 賞与引当金 | 627 | 778 |
| 未払費用 | 917 | 972 |
| 棚卸資産評価損 | 318 | 500 |
| 在外子会社の前受金 | 1,079 | 1,361 |
| 退職給付に係る負債 | 1,862 | 2,067 |
| 未実現利益 | 672 | 530 |
| 関係会社整理損失引当金 | 433 | 448 |
| 減価償却費 | 2,806 | 3,875 |
| 減損損失 | 959 | 1,117 |
| 研究開発費 | 395 | 1,284 |
| その他 | 1,471 | 2,699 |
| 繰延税金資産小計 | 29,497 | 37,687 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △10,587 | △15,588 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,732 | △3,211 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △12,319 | △18,800 |
| 繰延税金負債との相殺 | △6,207 | △5,425 |
| 繰延税金資産合計 | 10,970 | 13,461 |
|
| (繰延税金負債) | | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) |
| 退職給付に係る資産 | △969 | △1,975 |
| 減価償却費 | △3,803 | △3,558 |
| 在外子会社の留保利益 | △5,144 | △4,714 |
| その他 | △463 | △642 |
| 繰延税金資産との相殺 | 6,207 | 5,425 |
| 繰延税金負債合計 | △4,172 | △5,465 |
| 繰延税金資産純額 | 6,797 | 7,996 |
(注)1.評価性引当額が6,480百万円増加しております。これは、主として当社及び一部の連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。