有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 18,874 | 24,875 |
受取手形及び売掛金 | 39,124 | 49,276 |
有価証券 | 8,400 | 5,700 |
商品及び製品 | 11,957 | 13,829 |
仕掛品 | 6,982 | 7,381 |
原材料及び貯蔵品 | 23,376 | 26,439 |
繰延税金資産 | 2,586 | 2,678 |
その他 | 12,612 | 9,990 |
流動資産計 | 123,914 | 140,172 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 49,544 | 54,621 |
減価償却累計額 | -27,751 | -30,303 |
建物及び構築物(純額) | 21,792 | 24,318 |
機械装置及び運搬具 | 140,265 | 161,556 |
減価償却累計額 | -107,770 | -117,915 |
機械装置及び運搬具(純額) | 32,494 | 43,641 |
工具 | 38,517 | 41,667 |
減価償却累計額 | -31,962 | -33,488 |
工具 | 6,555 | 8,178 |
土地 | 10,071 | 10,484 |
リース資産 | 271 | 281 |
減価償却累計額 | -46 | -78 |
リース資産(純額) | 225 | 202 |
建設仮勘定 | 12,212 | 8,955 |
有形固定資産合計 | 83,350 | 95,780 |
無形固定資産 | ||
のれん | 512 | 419 |
その他 | 3,334 | 3,796 |
無形固定資産合計 | 3,847 | 4,216 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,421 | 12,051 |
長期貸付金 | 437 | 378 |
繰延税金資産 | 472 | 755 |
その他 | 4,513 | 2,875 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 13,844 | 16,061 |
固定資産計 | 101,042 | 116,057 |
資産の部合計 | 224,956 | 256,230 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 29,702 | 35,624 |
短期借入金 | 7,724 | 7,624 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,172 | 2,209 |
未払費用 | 10,336 | 10,801 |
リース債務 | 27 | 29 |
未払法人税等 | 1,251 | 1,790 |
繰延税金負債 | 43 | 36 |
製品保証引当金 | 300 | 608 |
役員賞与引当金 | 54 | 106 |
事業構造改善引当金 | - | 407 |
その他 | 4,949 | 5,724 |
流動負債計 | 55,560 | 64,963 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,347 | 5,795 |
リース債務 | 192 | 171 |
繰延税金負債 | 3,627 | 4,447 |
退職給付引当金 | 1,275 | - |
役員退職慰労引当金 | 522 | 25 |
退職給付に係る負債 | - | 4,137 |
資産除去債務 | 163 | 172 |
その他 | 1,333 | 1,485 |
固定負債計 | 13,461 | 16,233 |
負債の部合計 | 69,022 | 81,197 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,932 | 6,932 |
資本剰余金 | 7,940 | 7,940 |
利益剰余金 | 123,027 | 134,155 |
自己株式 | -35 | -35 |
株主資本合計 | 137,865 | 148,992 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,963 | 7,683 |
為替換算調整勘定 | -10,228 | 179 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -3,940 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,265 | 3,922 |
少数株主持分 | 25,334 | 22,117 |
純資産の部合計 | 155,934 | 175,032 |
負債・純資産合計 | 224,956 | 256,230 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 550 | 330 |
受取手形 | 171 | 226 |
売掛金 | 20,008 | 22,861 |
有価証券 | 8,400 | 5,700 |
商品及び製品 | 2,605 | 2,906 |
仕掛品 | 2,946 | 3,106 |
原材料及び貯蔵品 | 1,581 | 2,049 |
前渡金 | 1,061 | 1,035 |
前払費用 | 189 | 207 |
繰延税金資産 | 1,523 | 1,426 |
未収入金 | 5,402 | 4,853 |
短期貸付金 | 454 | 435 |
その他 | 298 | 60 |
流動資産計 | 45,193 | 45,201 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,281 | 7,096 |
構築物 | 518 | 476 |
機械及び装置 | 9,947 | 11,095 |
車両運搬具 | 30 | 36 |
工具 | 1,540 | 1,763 |
土地 | 7,666 | 7,666 |
リース資産 | 211 | 193 |
建設仮勘定 | 3,612 | 872 |
有形固定資産合計 | 30,808 | 29,200 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 605 | 486 |
ソフトウエア | 986 | 1,723 |
その他 | 772 | 413 |
無形固定資産合計 | 2,364 | 2,623 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 385 | 6,967 |
関係会社株式 | 27,575 | 32,343 |
関係会社出資金 | 9,521 | 9,521 |
従業員に対する長期貸付金 | 408 | 359 |
長期前払費用 | 94 | 150 |
前払年金費用 | 2,204 | 2,123 |
その他 | 994 | 940 |
貸倒引当金 | -131 | |
投資その他の資産合計 | 41,184 | 52,275 |
固定資産計 | 74,358 | 84,098 |
資産の部合計 | 119,551 | 129,300 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,022 | 1,099 |
買掛金 | 14,083 | 13,681 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 2,000 |
リース債務 | 25 | 26 |
未払金 | 1,860 | 1,566 |
未払費用 | 5,680 | 5,788 |
未払法人税等 | 94 | 280 |
前受金 | 11 | 23 |
預り金 | 147 | 156 |
製品保証引当金 | 208 | 383 |
役員賞与引当金 | 35 | 79 |
設備関係支払手形 | 197 | 56 |
その他 | 0 | 4 |
流動負債計 | 24,368 | 25,145 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,000 | 4,000 |
リース債務 | 185 | 166 |
繰延税金負債 | 2,226 | 3,102 |
退職給付引当金 | 754 | 837 |
役員退職慰労引当金 | 499 | - |
資産除去債務 | 79 | 80 |
その他 | 0 | 339 |
固定負債計 | 9,746 | 8,526 |
負債の部合計 | 34,115 | 33,672 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,932 | 6,932 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,940 | 7,940 |
資本剰余金合計 | 7,940 | 7,940 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 899 | 899 |
その他利益剰余金 | ||
配当準備積立金 | 11,030 | 11,030 |
特別償却積立金 | 131 | 101 |
固定資産圧縮積立金 | 52 | 51 |
別途積立金 | 53,200 | 53,200 |
繰越利益剰余金 | 2,316 | 7,824 |
利益剰余金合計 | 67,630 | 73,107 |
自己株式 | -35 | -35 |
株主資本合計 | 82,468 | 87,944 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,967 | 7,683 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,967 | 7,683 |
純資産の部合計 | 85,436 | 95,628 |
負債・純資産合計 | 119,551 | 129,300 |