四半期報告書-第74期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 79,030 | 57,454 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 56,325 | 52,467 | |||||||||
有価証券 | 99 | 99 | |||||||||
商品及び製品 | 11,450 | 13,067 | |||||||||
仕掛品 | 5,235 | 7,880 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 25,668 | 29,934 | |||||||||
その他 | 20,287 | 23,645 | |||||||||
貸倒引当金 | △61 | △31 | |||||||||
流動資産合計 | 198,036 | 184,518 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | 65,795 | 73,045 | |||||||||
減価償却累計額 | △41,490 | △45,171 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | 24,305 | 27,874 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 139,180 | 148,864 | |||||||||
減価償却累計額 | △104,269 | △110,908 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 34,911 | 37,955 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 49,449 | 52,221 | |||||||||
減価償却累計額 | △44,773 | △47,123 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 4,675 | 5,097 | |||||||||
土地 | 6,826 | 7,411 | |||||||||
リース資産 | 5,367 | 6,226 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,361 | △2,741 | |||||||||
リース資産(純額) | 3,006 | 3,484 | |||||||||
建設仮勘定 | 9,741 | 17,825 | |||||||||
有形固定資産合計 | 83,466 | 99,650 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 3,720 | 3,235 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 44 | 107 | |||||||||
その他 | 2,021 | 1,955 | |||||||||
無形固定資産合計 | 5,786 | 5,298 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 28,897 | 18,082 | |||||||||
長期貸付金 | 2,364 | 2,265 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,348 | 3,221 | |||||||||
長期前払費用 | 1,386 | 1,616 | |||||||||
退職給付に係る資産 | 12,661 | 12,239 | |||||||||
その他 | 1,472 | 1,474 | |||||||||
貸倒引当金 | △150 | △15 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 49,980 | 38,884 | |||||||||
固定資産合計 | 139,233 | 143,832 | |||||||||
資産合計 | 337,269 | 328,350 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | 29,921 | 29,031 | |||||||||
短期借入金 | 65,636 | 55,515 | |||||||||
未払金及び未払費用 | 25,964 | 22,397 | |||||||||
未払法人税等 | 1,649 | 1,652 | |||||||||
賞与引当金 | 4,468 | 2,355 | |||||||||
役員賞与引当金 | 97 | 32 | |||||||||
製品保証引当金 | 3,092 | 2,320 | |||||||||
和解金等引当金 | 1,700 | 3,500 | |||||||||
その他の引当金 | 471 | 674 | |||||||||
その他 | 6,492 | 6,478 | |||||||||
流動負債合計 | 139,493 | 123,958 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 104,010 | 116,645 | |||||||||
長期未払金 | 674 | 524 | |||||||||
繰延税金負債 | 4,947 | 4,344 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 1,374 | 1,660 | |||||||||
その他 | 3,537 | 4,059 | |||||||||
固定負債合計 | 114,544 | 127,234 | |||||||||
負債合計 | 254,038 | 251,192 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 9,885 | 9,885 | |||||||||
資本剰余金 | 15,593 | 15,655 | |||||||||
利益剰余金 | 45,147 | 40,291 | |||||||||
自己株式 | △602 | △603 | |||||||||
株主資本合計 | 70,024 | 65,228 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 2,795 | 394 | |||||||||
為替換算調整勘定 | △5,420 | △5,123 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | 1,074 | 1,075 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | △1,550 | △3,654 | |||||||||
非支配株主持分 | 14,757 | 15,583 | |||||||||
純資産合計 | 83,231 | 77,158 | |||||||||
負債純資産合計 | 337,269 | 328,350 |