有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,602 | 40,919 |
受取手形及び売掛金 | 38,737 | 43,529 |
有価証券 | 176 | 177 |
商品及び製品 | 1,797 | 1,850 |
仕掛品 | 462 | 525 |
原材料及び貯蔵品 | 8,404 | 7,322 |
繰延税金資産 | 1,104 | 1,317 |
その他 | 5,927 | 6,727 |
貸倒引当金 | -36 | -88 |
流動資産計 | 95,175 | 102,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 12,025 | 11,293 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,492 | 11,065 |
土地 | 6,515 | 6,482 |
建設仮勘定 | 458 | 1,566 |
その他(純額) | 3,220 | 2,385 |
有形固定資産合計 | 33,713 | 32,793 |
無形固定資産 | | |
のれん | 86 | 57 |
その他 | 1,006 | 1,181 |
無形固定資産合計 | 1,093 | 1,239 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,422 | 27,438 |
長期貸付金 | 60 | 47 |
繰延税金資産 | 3,258 | 2,922 |
退職給付に係る資産 | 47 | 85 |
その他 | 5,064 | 6,946 |
貸倒引当金 | -8 | -103 |
投資その他の資産合計 | 33,844 | 37,336 |
固定資産計 | 68,651 | 71,369 |
資産の部合計 | 163,826 | 173,650 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 44,159 | 49,393 |
短期借入金 | 4,312 | 805 |
未払法人税等 | 1,886 | 1,864 |
役員賞与引当金 | 50 | 85 |
その他 | 16,248 | 16,632 |
流動負債計 | 66,656 | 68,781 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,500 | 6,500 |
繰延税金負債 | 4,230 | 4,242 |
役員退職慰労引当金 | 11 | 15 |
退職給付に係る負債 | 606 | 437 |
その他 | 1,120 | 796 |
固定負債計 | 9,468 | 11,992 |
負債の部合計 | 76,125 | 80,773 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,040 | 9,040 |
資本剰余金 | 9,247 | 9,247 |
利益剰余金 | 53,580 | 60,240 |
自己株式 | -1,441 | -1,441 |
株主資本合計 | 70,427 | 77,087 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,054 | 4,810 |
為替換算調整勘定 | 8,508 | 5,713 |
退職給付に係る調整累計額 | -112 | 42 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,450 | 10,566 |
非支配株主持分 | 4,824 | 5,223 |
純資産の部合計 | 87,701 | 92,877 |
負債・純資産合計 | 163,826 | 173,650 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,600 | 17,627 |
受取手形 | 84 | 54 |
電子記録債権 | 3,981 | 5,273 |
売掛金 | 19,283 | 19,821 |
商品及び製品 | 379 | 449 |
仕掛品 | 1,231 | 1,703 |
原材料及び貯蔵品 | 2,570 | 1,912 |
前払金 | 1,236 | 1,233 |
繰延税金資産 | 431 | 664 |
短期貸付金 | - | 240 |
その他 | 1,436 | 1,293 |
貸倒引当金 | -32 | -15 |
流動資産計 | 42,202 | 50,258 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 5,992 | 5,622 |
構築物(純額) | 151 | 128 |
機械及び装置(純額) | 1,869 | 2,072 |
車両運搬具(純額) | 2 | 0 |
工具 | 591 | 723 |
土地 | 4,924 | 4,882 |
建設仮勘定 | 11 | 227 |
有形固定資産合計 | 13,542 | 13,659 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 712 | 923 |
その他 | 16 | 16 |
無形固定資産合計 | 728 | 939 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,194 | 10,193 |
関係会社株式 | 15,530 | 15,530 |
出資金 | 132 | 132 |
関係会社出資金 | 7,561 | 8,476 |
長期貸付金 | 40 | 31 |
従業員に対する長期貸付金 | 20 | 15 |
長期前払費用 | 7 | 60 |
その他 | 385 | 372 |
貸倒引当金 | -8 | -12 |
投資その他の資産合計 | 32,863 | 34,802 |
固定資産計 | 47,134 | 49,400 |
資産の部合計 | 89,337 | 99,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 854 | 95 |
電子記録債務 | 1,356 | 5,793 |
買掛金 | 19,561 | 20,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | - |
関係会社短期借入金 | 993 | 853 |
未払金 | 412 | 866 |
未払費用 | 2,491 | 3,057 |
未払法人税等 | 80 | 826 |
預り金 | 399 | 396 |
設備関係支払手形 | 103 | 408 |
前受収益 | 336 | 207 |
役員賞与引当金 | 50 | 85 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債計 | 29,640 | 32,631 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,500 | 6,500 |
繰延税金負債 | 1,453 | 1,867 |
退職給付引当金 | 623 | 513 |
その他 | 1,109 | 782 |
固定負債計 | 6,686 | 9,662 |
負債の部合計 | 36,327 | 42,294 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,040 | 9,040 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,592 | 8,592 |
その他資本剰余金 | 601 | 601 |
資本剰余金合計 | 9,193 | 9,193 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 480 | 480 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 21 | 21 |
別途積立金 | 15,000 | 15,000 |
繰越利益剰余金 | 16,661 | 20,262 |
利益剰余金合計 | 32,164 | 35,764 |
自己株式 | -1,441 | -1,441 |
株主資本合計 | 48,957 | 52,556 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,052 | 4,807 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,052 | 4,807 |
純資産の部合計 | 53,009 | 57,364 |
負債・純資産合計 | 89,337 | 99,658 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -45,843 | -47,651 |