7239 タチエス

7239
2024/09/18
時価
661億円
PER 予
8.25倍
2010年以降
赤字-74.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.32-1.2倍
(2010-2024年)
配当 予
5.53%
ROE 予
8.49%
ROA 予
4.19%
資料
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有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月23日 15:34
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金38,60240,919
受取手形及び売掛金38,73743,529
有価証券176177
商品及び製品1,7971,850
仕掛品462525
原材料及び貯蔵品8,4047,322
繰延税金資産1,1041,317
その他5,9276,727
貸倒引当金-36-88
流動資産計95,175102,280
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)12,02511,293
機械装置及び運搬具(純額)11,49211,065
土地6,5156,482
建設仮勘定4581,566
その他(純額)3,2202,385
有形固定資産合計33,71332,793
無形固定資産
のれん8657
その他1,0061,181
無形固定資産合計1,0931,239
投資その他の資産
投資有価証券25,42227,438
長期貸付金6047
繰延税金資産3,2582,922
退職給付に係る資産4785
その他5,0646,946
貸倒引当金-8-103
投資その他の資産合計33,84437,336
固定資産計68,65171,369
資産の部合計163,826173,650
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金44,15949,393
短期借入金4,312805
未払法人税等1,8861,864
役員賞与引当金5085
その他16,24816,632
流動負債計66,65668,781
固定負債
長期借入金3,5006,500
繰延税金負債4,2304,242
役員退職慰労引当金1115
退職給付に係る負債606437
その他1,120796
固定負債計9,46811,992
負債の部合計76,12580,773
純資産の部
株主資本
資本金9,0409,040
資本剰余金9,2479,247
利益剰余金53,58060,240
自己株式-1,441-1,441
株主資本合計70,42777,087
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4,0544,810
為替換算調整勘定8,5085,713
退職給付に係る調整累計額-11242
その他の包括利益累計額合計12,45010,566
非支配株主持分4,8245,223
純資産の部合計87,70192,877
負債・純資産合計163,826173,650

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金11,60017,627
受取手形8454
電子記録債権3,9815,273
売掛金19,28319,821
商品及び製品379449
仕掛品1,2311,703
原材料及び貯蔵品2,5701,912
前払金1,2361,233
繰延税金資産431664
短期貸付金240
その他1,4361,293
貸倒引当金-32-15
流動資産計42,20250,258
固定資産
有形固定資産
建物(純額)5,9925,622
構築物(純額)151128
機械及び装置(純額)1,8692,072
車両運搬具(純額)20
工具591723
土地4,9244,882
建設仮勘定11227
有形固定資産合計13,54213,659
無形固定資産
ソフトウエア712923
その他1616
無形固定資産合計728939
投資その他の資産
投資有価証券9,19410,193
関係会社株式15,53015,530
出資金132132
関係会社出資金7,5618,476
長期貸付金4031
従業員に対する長期貸付金2015
長期前払費用760
その他385372
貸倒引当金-8-12
投資その他の資産合計32,86334,802
固定資産計47,13449,400
資産の部合計89,33799,658
負債の部
流動負債
支払手形85495
電子記録債務1,3565,793
買掛金19,56120,040
1年内返済予定の長期借入金3,000
関係会社短期借入金993853
未払金412866
未払費用2,4913,057
未払法人税等80826
預り金399396
設備関係支払手形103408
前受収益336207
役員賞与引当金5085
その他00
流動負債計29,64032,631
固定負債
長期借入金3,5006,500
繰延税金負債1,4531,867
退職給付引当金623513
その他1,109782
固定負債計6,6869,662
負債の部合計36,32742,294
純資産の部
株主資本
資本金9,0409,040
資本剰余金
資本準備金8,5928,592
その他資本剰余金601601
資本剰余金合計9,1939,193
利益剰余金
利益準備金480480
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金2121
別途積立金15,00015,000
繰越利益剰余金16,66120,262
利益剰余金合計32,16435,764
自己株式-1,441-1,441
株主資本合計48,95752,556
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,0524,807
その他の包括利益累計額合計4,0524,807
純資産の部合計53,00957,364
負債・純資産合計89,33799,658

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-45,843-47,651