有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,198 | 21,280 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,554 | 20,979 |
| 商品及び製品 | 2,348 | 2,826 |
| 仕掛品 | 2,923 | 3,196 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,751 | 11,841 |
| 繰延税金資産 | 1,327 | 1,236 |
| 短期貸付金 | 988 | 324 |
| その他 | 2,843 | 3,550 |
| 貸倒引当金 | △8 | △15 |
| 流動資産合計 | 62,927 | 65,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 26,929 | 28,862 |
| 減価償却累計額 | △13,581 | △14,355 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,347 | 14,506 |
| 機械装置及び運搬具 | 71,577 | 84,795 |
| 減価償却累計額 | △53,384 | △59,138 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 18,192 | 25,656 |
| 工具、器具及び備品 | 11,883 | 12,786 |
| 減価償却累計額 | △10,131 | △10,909 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,751 | 1,877 |
| 土地 | 7,465 | 7,604 |
| 建設仮勘定 | 6,543 | 10,770 |
| 有形固定資産合計 | 47,299 | 60,416 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 756 | 481 |
| その他 | 665 | 1,321 |
| 無形固定資産合計 | 1,422 | 1,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 7,823 | ※1 7,780 |
| 長期貸付金 | 532 | 541 |
| 退職給付に係る資産 | - | 108 |
| 繰延税金資産 | 1,306 | 1,157 |
| その他 | ※2 992 | ※2 921 |
| 貸倒引当金 | △45 | △41 |
| 投資その他の資産合計 | 10,608 | 10,469 |
| 固定資産合計 | 59,330 | 72,688 |
| 資産合計 | 122,258 | 137,909 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,590 | 9,531 |
| ファクタリング債務 | 2,003 | 2,583 |
| 短期借入金 | 291 | - |
| 未払法人税等 | 2,275 | 2,400 |
| 賞与引当金 | 1,382 | 1,582 |
| その他 | 4,817 | 5,347 |
| 流動負債合計 | 19,360 | 21,444 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 3,171 | 3,416 |
| 退職給付引当金 | 1,586 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,229 |
| その他 | 648 | 720 |
| 固定負債合計 | 5,405 | 5,365 |
| 負債合計 | 24,766 | 26,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,175 | 4,175 |
| 資本剰余金 | 4,566 | 4,566 |
| 利益剰余金 | 85,657 | 96,898 |
| 自己株式 | △3,407 | △3,407 |
| 株主資本合計 | 90,991 | 102,232 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,626 | 3,658 |
| 為替換算調整勘定 | △5,264 | △2,050 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 342 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,638 | 1,950 |
| 少数株主持分 | 8,138 | 6,915 |
| 純資産合計 | 97,491 | 111,099 |
| 負債純資産合計 | 122,258 | 137,909 |