ジーテクト(5970)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,718 | 16,904 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,180 | 17,200 |
| 製品 | 320 | 1,065 |
| 仕掛品 | 2,008 | 9,509 |
| 原材料 | 743 | 1,360 |
| 貯蔵品 | 235 | 351 |
| 繰延税金資産 | 660 | 1,691 |
| その他 | 1,551 | 3,528 |
| 流動資産合計 | 17,419 | 51,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,087 | 46,412 |
| 減価償却累計額 | -6,307 | -19,790 |
| 建物及び構築物(純額) | 12,779 | 26,622 |
| 機械装置及び運搬具 | 27,465 | 85,435 |
| 減価償却累計額 | -18,743 | -63,435 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 8,722 | 22,000 |
| 工具器具及び備品 | 29,232 | 67,136 |
| 減価償却累計額 | -25,435 | -60,728 |
| 工具器具及び備品(純額) | 3,797 | 6,407 |
| 土地 | 7,180 | 8,815 |
| 建設仮勘定 | 3,176 | 6,199 |
| 有形固定資産合計 | 35,656 | 70,044 |
| 無形固定資産 | 477 | 1,093 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,652 | 4,395 |
| 繰延税金資産 | 336 | 2,406 |
| その他 | 299 | 410 |
| 貸倒引当金 | -17 | -18 |
| 投資その他の資産合計 | 7,271 | 7,193 |
| 固定資産合計 | 43,405 | 78,331 |
| 資産合計 | 60,824 | 129,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,530 | 12,780 |
| 短期借入金 | 11,266 | 23,825 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,592 | 6,453 |
| 未払金 | 2,031 | 5,139 |
| 未払法人税等 | 809 | 1,861 |
| 前受金 | 853 | 1,149 |
| 賞与引当金 | 482 | 917 |
| 災害損失引当金 | - | 1,615 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | - | 1,263 |
| その他 | 573 | 1,151 |
| 流動負債合計 | 25,140 | 56,157 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,949 | 9,906 |
| 繰延税金負債 | 316 | 981 |
| 退職給付引当金 | 502 | 1,086 |
| 役員退職慰労引当金 | 526 | 499 |
| その他 | 251 | 432 |
| 固定負債合計 | 8,547 | 12,907 |
| 負債合計 | 33,687 | 69,064 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,531 | 1,863 |
| 資本剰余金 | 1,620 | 20,865 |
| 利益剰余金 | 22,546 | 35,923 |
| 自己株式 | -1,060 | -20 |
| 株主資本合計 | 24,638 | 58,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 821 | 957 |
| 為替換算調整勘定 | -3,560 | -5,538 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,738 | -4,580 |
| 少数株主持分 | 5,237 | 6,827 |
| 純資産合計 | 27,137 | 60,879 |
| 負債純資産合計 | 60,824 | 129,944 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,655 | 2,389 |
| 受取手形 | 1 | 21 |
| 売掛金 | 3,468 | 6,346 |
| 製品 | 194 | 168 |
| 原材料 | 133 | 150 |
| 仕掛品 | 882 | 3,893 |
| 貯蔵品 | 171 | 197 |
| 前払金 | 197 | 604 |
| 前払費用 | 125 | 11 |
| 繰延税金資産 | 387 | 1,005 |
| 未収入金 | 1,132 | 1,849 |
| その他 | 306 | 706 |
| 流動資産合計 | 8,656 | 17,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,180 | 19,118 |
| 減価償却累計額 | -4,519 | -9,641 |
| 建物(純額) | 6,661 | 9,477 |
| 構築物 | 529 | 1,576 |
| 減価償却累計額 | -380 | -1,269 |
| 構築物(純額) | 149 | 307 |
| 機械及び装置 | 13,324 | 23,891 |
| 減価償却累計額 | -10,258 | -20,513 |
| 機械及び装置(純額) | 3,066 | 3,378 |
| 車両運搬具 | 362 | 587 |
| 減価償却累計額 | -310 | -509 |
| 車両運搬具(純額) | 52 | 78 |
| 工具器具及び備品 | 20,226 | 39,830 |
| 減価償却累計額 | -18,796 | -36,213 |
| 工具器具及び備品(純額) | 1,429 | 3,617 |
| 土地 | 7,064 | 7,717 |
| 建設仮勘定 | 1,320 | 2,663 |
| 有形固定資産合計 | 19,743 | 27,238 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10 | 80 |
| ソフトウエア | 26 | 89 |
| 電話加入権 | 3 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 40 | 178 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 649 | 701 |
| 関係会社株式 | 11,996 | 39,740 |
| 繰延税金資産 | 40 | 1,758 |
| その他 | 258 | 309 |
| 貸倒引当金 | -17 | -18 |
| 投資その他の資産合計 | 12,927 | 42,490 |
| 固定資産合計 | 32,711 | 69,908 |
| 資産合計 | 41,367 | 87,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,756 | 3,457 |
| 短期借入金 | 7,540 | 17,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,227 | 3,657 |
| 未払金 | 742 | 1,467 |
| 未払費用 | 17 | 11 |
| 未払法人税等 | 730 | 1,239 |
| 前受金 | 231 | 453 |
| 預り金 | 198 | 130 |
| 賞与引当金 | 468 | 881 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | - | 1,263 |
| その他 | 60 | 64 |
| 流動負債合計 | 15,973 | 29,726 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,094 | 6,937 |
| 退職給付引当金 | 502 | 1,014 |
| 役員退職慰労引当金 | 526 | 499 |
| 資産除去債務 | 88 | 191 |
| その他 | 10 | 67 |
| 固定負債合計 | 7,222 | 8,710 |
| 負債合計 | 23,195 | 38,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,531 | 1,863 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,620 | 20,541 |
| その他資本剰余金 | - | 323 |
| 資本剰余金合計 | 1,620 | 20,865 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 369 | 369 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産積立金 | 36 | 36 |
| 別途積立金 | 10,800 | 10,800 |
| 繰越利益剰余金 | 4,052 | 13,944 |
| 利益剰余金合計 | 15,258 | 25,149 |
| 自己株式 | -1,060 | -20 |
| 株主資本合計 | 17,350 | 47,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 821 | 957 |
| その他の包括利益累計額合計 | 821 | 957 |
| 純資産合計 | 18,171 | 48,816 |
| 負債純資産合計 | 41,367 | 87,252 |