有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,821 | 4,139 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 1,014 | ※1,※4 1,187 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 5,468 | ※1 6,462 | |||||||||
| 電子記録債権 | 506 | ※4 665 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,062 | 2,164 | |||||||||
| 仕掛品 | 201 | 221 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 565 | 869 | |||||||||
| 前渡金 | 8 | 2 | |||||||||
| 前払費用 | 98 | 71 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 427 | 393 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 567 | ※1 852 | |||||||||
| その他 | ※1 70 | ※1 80 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △14 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,800 | 17,096 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,063 | 1,216 | |||||||||
| 構築物 | 48 | 47 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,542 | 1,548 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 64 | 33 | |||||||||
| 土地 | 836 | 836 | |||||||||
| リース資産 | 9 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 66 | 80 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,634 | 3,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | 0 | |||||||||
| リース資産 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,686 | 7,035 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,113 | 2,113 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 189 | ※1 114 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26 | 19 | |||||||||
| その他 | 106 | 75 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,122 | 9,358 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,758 | 13,125 | |||||||||
| 資産合計 | 28,558 | 30,222 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,493 | ※4 2,515 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 2,009 | ※1 2,347 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,442 | 2,504 | |||||||||
| リース債務 | 10 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 249 | ※1 336 | |||||||||
| 未払費用 | 158 | 160 | |||||||||
| 未払法人税等 | 617 | 14 | |||||||||
| 未払消費税等 | 119 | - | |||||||||
| 前受金 | 41 | 42 | |||||||||
| 預り金 | ※1 38 | ※1 53 | |||||||||
| 賞与引当金 | 276 | 279 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 764 | 737 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 69 | ※4 247 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,292 | 9,239 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 68 | 68 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 715 | 812 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,592 | 1,525 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 22 | 20 | |||||||||
| 長期預り金 | ※1 379 | ※1 381 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,777 | 2,808 | |||||||||
| 負債合計 | 11,070 | 12,048 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,940 | 3,940 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,155 | 4,155 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,155 | 4,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 860 | 860 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | ※2 258 | ※2 255 | |||||||||
| 別途積立金 | 5,050 | 5,050 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,324 | 1,849 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,493 | 8,015 | |||||||||
| 自己株式 | △752 | △753 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,837 | 15,358 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,651 | 2,816 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,651 | 2,816 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,488 | 18,174 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,558 | 30,222 | |||||||||