有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,574 | 10,592 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,607 | 14,770 |
| 電子記録債権 | 496 | 1,929 |
| 商品及び製品 | 1,214 | 1,668 |
| 仕掛品 | 5,046 | 5,446 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,421 | 4,660 |
| 繰延税金資産 | 722 | 745 |
| 未収入金 | 121 | 325 |
| その他 | 325 | 296 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 40,523 | 40,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,708 | 12,765 |
| 減価償却累計額 | △10,974 | △11,084 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,735 | 1,681 |
| 機械装置及び運搬具 | 14,609 | 14,513 |
| 減価償却累計額 | △13,350 | △13,196 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,258 | 1,317 |
| 工具、器具及び備品 | 10,426 | 10,252 |
| 減価償却累計額 | △9,688 | △9,619 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 738 | 634 |
| 土地 | 1,912 | 1,912 |
| リース資産 | 94 | 94 |
| 減価償却累計額 | △65 | △84 |
| リース資産(純額) | 28 | 9 |
| 建設仮勘定 | 76 | 597 |
| 有形固定資産合計 | 5,747 | 6,150 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33 | 29 |
| その他 | 86 | 31 |
| 無形固定資産合計 | 119 | 59 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 2,446 | ※ 3,486 |
| 繰延税金資産 | 560 | 56 |
| 差入保証金 | 620 | 608 |
| 退職給付に係る資産 | - | 547 |
| その他 | 186 | 151 |
| 貸倒引当金 | △54 | △54 |
| 投資その他の資産合計 | 3,758 | 4,796 |
| 固定資産合計 | 9,624 | 11,006 |
| 資産合計 | 50,147 | 51,435 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,885 | 5,999 |
| 短期借入金 | 10,806 | 8,758 |
| 未払金 | 577 | 555 |
| 未払法人税等 | 890 | 96 |
| 賞与引当金 | 1,071 | 1,040 |
| その他 | 1,808 | 1,768 |
| 流動負債合計 | 21,037 | 18,217 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,089 | 4,195 |
| 役員退職慰労引当金 | 297 | 253 |
| 資産除去債務 | 792 | 792 |
| 繰延税金負債 | 0 | 244 |
| 退職給付に係る負債 | 1,843 | 401 |
| その他 | 42 | 1 |
| 固定負債合計 | 5,063 | 5,886 |
| 負債合計 | 26,100 | 24,103 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,218 | 7,218 |
| 資本剰余金 | 14 | 14 |
| 利益剰余金 | 15,827 | 17,965 |
| 自己株式 | △194 | △280 |
| 株主資本合計 | 22,864 | 24,916 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 549 | 1,208 |
| 為替換算調整勘定 | 35 | 136 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 310 | 760 |
| その他の包括利益累計額合計 | 894 | 2,105 |
| 少数株主持分 | 289 | 312 |
| 純資産合計 | 24,047 | 27,332 |
| 負債純資産合計 | 50,147 | 51,435 |