有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
売上高 | ||
製品売上高 | 41,001 | 38,069 |
商品売上高 | 824 | 764 |
売上高合計 | 41,825 | 38,833 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 489 | 538 |
商品期首たな卸高 | 50 | 22 |
当期製品製造原価 | 31,640 | 29,283 |
当期商品仕入高 | 668 | 653 |
合計 | 32,847 | 30,496 |
製品期末たな卸高 | 538 | 970 |
商品期末たな卸高 | 22 | 49 |
合計 | 560 | 1,019 |
売上原価合計 | 32,287 | 29,476 |
売上総利益 | 9,538 | 9,357 |
販売費及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 462 | 498 |
販売手数料 | 340 | 421 |
特許権使用料 | 81 | 69 |
役員報酬 | 174 | 170 |
退職給付費用 | 250 | 173 |
賞与引当金繰入額 | 402 | 413 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 29 | 29 |
給料及び賃金 | 1,344 | 1,359 |
福利厚生費 | 105 | 110 |
旅費及び交通費 | 300 | 316 |
賃借料 | 324 | 329 |
事務委託費 | 449 | 510 |
減価償却費 | 30 | 29 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | - |
研究開発費 | 1,759 | 2,083 |
その他 | 1,040 | 1,121 |
販売費及び一般管理費合計 | 7,092 | 7,630 |
営業利益 | 2,446 | 1,727 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6 | 7 |
受取配当金 | ※1 289 | ※1 304 |
設備賃貸料 | ※1 384 | ※1 392 |
為替差益 | - | 39 |
その他 | 179 | 166 |
営業外収益合計 | 858 | 908 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 117 | 112 |
設備賃貸費用 | 166 | 168 |
為替差損 | 6 | - |
その他 | 24 | 1 |
営業外費用合計 | 314 | 280 |
経常利益 | 2,991 | 2,355 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | ※2 5 | ※2 5 |
特別損失合計 | 5 | 5 |
税引前当期純利益 | 2,985 | 2,350 |
法人税、住民税及び事業税 | 655 | 244 |
法人税等調整額 | 386 | 152 |
法人税等合計 | 1,042 | 396 |
当期純利益 | 1,944 | 1,954 |