有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,999,522 | 11,416,277 |
売上原価 | 8,028,355 | 7,415,693 |
売上総利益 | 3,971,166 | 4,000,583 |
販売費及び一般管理費 | 3,634,443 | 3,674,189 |
全事業営業利益 | 336,722 | 326,394 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,220 | 9,544 |
受取配当金 | 21,772 | 8,126 |
受取賃貸料 | 15,644 | 14,128 |
為替差益 | 48,439 | 47,623 |
受取保険金 | 100 | 15,915 |
保険返戻金 | 34,655 | 15,617 |
貸倒引当金戻入額 | 2,161 | - |
その他 | 34,028 | 18,471 |
営業外収益計 | 162,023 | 129,427 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,691 | 23,581 |
持分法による投資損失 | 2,363 | 2,475 |
その他 | 2,343 | 4,104 |
営業外費用計 | 29,399 | 30,160 |
当期経常利益 | 469,346 | 425,660 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,116 | 3,315 |
関係会社清算益 | 3,759 | - |
特別利益計 | 4,875 | 3,315 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 329 | - |
固定資産除却損 | 2,744 | 754 |
損害賠償損失引当金繰入額 | - | 36,500 |
特別損失計 | 3,074 | 37,254 |
税引前当年度純利益 | 471,148 | 391,721 |
法人税 | 162,841 | 159,633 |
過年度法人税等 | -16,717 | -10,314 |
法人税等調整額 | 42,434 | 21,326 |
法人税等合計 | 188,559 | 170,644 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 282,589 | 221,077 |
少数株主持分利益 | 56,296 | 52,903 |
当年度純利益 | 226,292 | 168,174 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 10,358,987 | 9,925,902 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 187,749 | 148,101 |
当期製品製造原価 | 6,376,278 | 6,181,057 |
当期製品仕入高 | 974,820 | 695,437 |
合計 | 7,538,847 | 7,024,597 |
他勘定振替高 | 89,170 | 6,936 |
製品期末たな卸高 | 148,101 | 74,521 |
売上原価合計 | 7,301,575 | 6,943,139 |
売上総利益 | 3,057,412 | 2,982,762 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 1,441,371 | 1,420,052 |
一般管理費 | 1,599,859 | 1,521,717 |
販売費・一般管理費計 | 3,041,231 | 2,941,770 |
全事業営業利益 | 16,180 | 40,991 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,289 | 3,739 |
受取配当金 | 57,012 | 69,834 |
受取賃貸料 | 27,110 | 25,593 |
保険返戻金 | 34,655 | 15,617 |
為替差益 | 40,836 | 44,577 |
その他 | 41,970 | 45,307 |
営業外収益計 | 205,875 | 204,670 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14,173 | 12,431 |
その他 | 859 | 1,463 |
営業外費用計 | 15,033 | 13,895 |
当期経常利益 | 207,022 | 231,766 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 262 | 9 |
特別利益計 | 262 | 9 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,636 | 252 |
損害賠償損失引当金繰入額 | - | 36,500 |
特別損失計 | 2,636 | 36,752 |
税引前当年度純利益 | 204,648 | 195,024 |
法人税 | 82,595 | 83,899 |
過年度法人税等 | -16,717 | -10,587 |
法人税等調整額 | 5,296 | 9,245 |
法人税等合計 | 71,174 | 82,557 |
当年度純利益 | 133,473 | 112,466 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 1,080,735 | 1,248,370 |
賞与引当金繰入額 | 147,954 | 116,911 |
退職給付引当金繰入額 | 114,866 | 122,632 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 1,756 | 1,117 |
研究開発費 | 732,212 | 693,400 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 734,279 | 699,506 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産評価損戻入額(△) | -7,843 | 5,991 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料・賞与 | 562,323 | 575,141 |
賞与引当金繰入額 | 96,006 | 75,578 |
退職給付引当金繰入額 | 72,885 | 74,571 |
貸倒引当金繰入額 | 15,172 | 11,695 |
減価償却費 | 16,529 | 23,619 |
福利厚生費 | 130,206 | 135,195 |
給料・賞与 | 247,895 | 235,728 |
賞与引当金繰入額 | 44,105 | 32,416 |
退職給付引当金繰入額 | 30,182 | 33,686 |
減価償却費 | 46,640 | 43,510 |
研究開発費 | 732,212 | 693,400 |
福利厚生費 | 59,749 | 47,187 |