チノー(6850)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,243,293 | 13,664,157 |
| 売上原価 | 12,516,496 | 9,741,227 |
| 売上総利益 | 4,726,796 | 3,922,930 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 1,860,318 | 1,780,456 |
| 賞与引当金繰入額 | 168,054 | 126,083 |
| 退職給付費用 | 119,547 | 155,432 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 47,160 | 33,467 |
| 減価償却費 | 119,615 | 112,386 |
| 研究開発費 | 471,732 | 256,837 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 14,628 |
| その他 | 1,691,619 | 1,759,285 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,478,048 | 4,238,579 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 248,747 | -315,648 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22,578 | 31,203 |
| 受取配当金 | 24,834 | 17,413 |
| 受取保険金 | 72,376 | - |
| 保険解約返戻金 | 61,693 | 72,785 |
| 為替差益 | - | 27,479 |
| その他 | 47,285 | 37,224 |
| 営業外収益合計 | 228,769 | 186,105 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,196 | 10,098 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 226,327 | 226,324 |
| 為替差損 | 99,821 | - |
| その他 | 20,460 | 11,794 |
| 営業外費用合計 | 356,805 | 248,217 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 120,710 | -377,761 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 237 | 245 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,181 | - |
| 雇用調整助成金 | - | 27,597 |
| 特別利益合計 | 1,419 | 27,842 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 26,294 | 10,197 |
| 投資有価証券売却損 | - | 18,880 |
| 投資有価証券評価損 | 11,245 | 23,631 |
| 休業手当 | - | 32,488 |
| その他 | - | 6,046 |
| 特別損失合計 | 37,539 | 91,243 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 84,591 | -441,162 |
| 法人税 | 115,392 | 130,465 |
| 法人税等調整額 | -54,296 | -257,987 |
| 法人税等合計 | 61,096 | -127,522 |
| 少数株主利益 | 44,936 | 64,607 |
| 当期純損失(△) | -21,442 | -378,247 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 10,933,377 | 7,803,784 |
| 商品売上高 | 3,884,285 | 3,348,519 |
| 売上高合計 | 14,817,663 | 11,152,303 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 124,337 | 116,409 |
| 当期商品仕入高 | 3,179,831 | 2,786,326 |
| 合計 | 3,304,169 | 2,902,735 |
| 商品他勘定振替高 | 1,771 | 1,611 |
| 商品期末たな卸高 | 116,409 | 245,786 |
| 商品売上原価 | 3,185,988 | 2,655,336 |
| 製品期首たな卸高 | 363,893 | 304,455 |
| 当期製品製造原価 | 8,529,853 | 6,080,829 |
| 合計 | 8,893,747 | 6,385,284 |
| 製品他勘定振替高 | 11,260 | 11,380 |
| 製品期末たな卸高 | 304,455 | 329,836 |
| 製品売上原価 | 8,578,031 | 6,044,067 |
| 売上原価合計 | 11,764,020 | 8,699,404 |
| 売上総利益 | 3,053,643 | 2,452,899 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 64,720 | 65,363 |
| 給料手当及び賞与 | 1,266,656 | 1,264,729 |
| 賞与引当金繰入額 | 133,662 | 89,286 |
| 退職給付費用 | 103,633 | 137,829 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 31,334 | 22,516 |
| 法定福利費 | 174,695 | 179,143 |
| 地代家賃 | 149,033 | 152,116 |
| 減価償却費 | 89,774 | 84,857 |
| 研究開発費 | 351,030 | 253,763 |
| その他 | 751,167 | 702,667 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,115,709 | 2,952,274 |
| 営業損失(△) | -62,066 | -499,375 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,963 | 12,520 |
| 有価証券利息 | 227 | 216 |
| 受取配当金 | 101,996 | 80,925 |
| 受取地代家賃 | 33,156 | 33,156 |
| 受取保険金 | 72,376 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 46,195 |
| その他 | 69,279 | 42,145 |
| 営業外収益合計 | 287,999 | 215,160 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,333 | 4,880 |
| 為替差損 | 13,287 | 10,665 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 224,258 | 224,255 |
| その他 | 14,357 | 9,885 |
| 営業外費用合計 | 258,236 | 249,686 |
| 経常損失(△) | -32,303 | -533,901 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 11 | 16,083 |
| 雇用調整助成金 | - | 23,669 |
| その他 | - | 301 |
| 特別利益合計 | 11 | 40,054 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 21,438 | 5,180 |
| 投資有価証券評価損 | 11,245 | 23,631 |
| 休業手当 | - | 26,659 |
| 特別損失合計 | 32,683 | 55,472 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -64,975 | -549,319 |
| 法人税 | 34,089 | 37,174 |
| 法人税等調整額 | -44,322 | -238,535 |
| 法人税等合計 | -10,232 | -201,361 |
| 当期純損失(△) | -54,742 | -347,958 |