有価証券報告書-第83期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月21日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,858 | 12,138 |
受取手形及び売掛金 | 10,616 | 10,854 |
電子記録債権 | 890 | 1,545 |
有価証券 | 1,000 | 1,500 |
商品及び製品 | 2,509 | 2,611 |
仕掛品 | 1,613 | 2,014 |
原材料及び貯蔵品 | 1,249 | 1,272 |
繰延税金資産 | 309 | 222 |
その他 | 1,227 | 1,587 |
貸倒引当金 | -11 | -13 |
流動資産計 | 31,262 | 33,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 28,240 | 28,131 |
減価償却累計額 | -21,641 | -21,840 |
建物及び構築物(純額) | 6,599 | 6,290 |
機械装置及び運搬具 | 46,922 | 46,361 |
減価償却累計額 | -39,514 | -37,582 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,407 | 8,778 |
工具 | 20,252 | 20,774 |
減価償却累計額 | -18,107 | -18,670 |
工具 | 2,144 | 2,104 |
土地 | 6,775 | 6,191 |
建設仮勘定 | 1,016 | 3,424 |
有形固定資産合計 | 23,943 | 26,789 |
無形固定資産 | 295 | 346 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,041 | 892 |
繰延税金資産 | 13 | 49 |
退職給付に係る資産 | 54 | 250 |
その他 | 806 | 747 |
投資その他の資産合計 | 1,916 | 1,940 |
固定資産計 | 26,154 | 29,076 |
資産の部合計 | 57,417 | 62,811 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,495 | 4,072 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 856 |
未払法人税等 | 117 | 271 |
役員賞与引当金 | 48 | 57 |
その他 | 3,007 | 3,480 |
流動負債計 | 6,670 | 8,738 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 3,993 |
退職給付に係る負債 | 24 | 13 |
役員退職慰労引当金 | 120 | 139 |
事業整理損失引当金 | 709 | 272 |
その他 | 169 | 139 |
固定負債計 | 1,023 | 4,559 |
負債の部合計 | 7,694 | 13,297 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,403 | 16,403 |
資本剰余金 | 17,252 | 17,252 |
利益剰余金 | 16,942 | 18,357 |
自己株式 | -1,732 | -2,573 |
株主資本合計 | 48,866 | 49,439 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 381 | 305 |
為替換算調整勘定 | 371 | -451 |
退職給付に係る調整累計額 | -26 | 68 |
その他の包括利益累計額合計 | 726 | -77 |
非支配株主持分 | 130 | 151 |
純資産の部合計 | 49,722 | 49,513 |
負債・純資産合計 | 57,417 | 62,811 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,260 | 4,343 |
受取手形 | 230 | 180 |
売掛金 | 6,664 | 6,521 |
電子記録債権 | 890 | 1,545 |
有価証券 | 200 | 700 |
商品及び製品 | 943 | 1,125 |
仕掛品 | 1,472 | 1,793 |
原材料及び貯蔵品 | 614 | 666 |
繰延税金資産 | 270 | 187 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 434 | 107 |
未収入金 | 398 | 587 |
立替金 | 875 | 910 |
その他 | 331 | 203 |
流動資産計 | 16,587 | 18,872 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,675 | 3,742 |
構築物 | 159 | 153 |
機械及び装置 | 4,700 | 6,231 |
車両及び運搬具(純額) | 18 | 11 |
工具器具・備品(純額) | 1,201 | 1,120 |
土地 | 6,138 | 5,557 |
建設仮勘定 | 586 | 636 |
有形固定資産合計 | 16,479 | 17,453 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 262 | 295 |
その他 | 20 | 21 |
無形固定資産合計 | 282 | 316 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,041 | 892 |
関係会社株式 | 9,569 | 11,387 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社出資金 | 1,622 | 1,622 |
従業員に対する長期貸付金 | 19 | 16 |
関係会社長期貸付金 | 695 | 1,161 |
前払年金費用 | 2 | 115 |
その他 | 142 | 145 |
貸倒引当金 | -517 | -481 |
投資その他の資産合計 | 12,580 | 14,864 |
固定資産計 | 29,343 | 32,634 |
資産の部合計 | 45,930 | 51,507 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,192 | 2,634 |
短期借入金 | - | 382 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 856 |
未払金 | 1,065 | 1,312 |
未払費用 | 769 | 810 |
未払法人税等 | 44 | 108 |
前受金 | 125 | 70 |
預り金 | 342 | 128 |
役員賞与引当金 | 48 | 57 |
その他 | 24 | 1 |
流動負債計 | 4,614 | 6,365 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 3,993 |
関係会社長期借入金 | 958 | 918 |
役員退職慰労引当金 | 120 | 139 |
事業整理損失引当金 | 709 | 272 |
繰延税金負債 | 218 | 204 |
固定負債計 | 2,007 | 5,528 |
負債の部合計 | 6,621 | 11,894 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,403 | 16,403 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,366 | 14,366 |
その他資本剰余金 | 2,886 | 2,886 |
資本剰余金合計 | 17,252 | 17,252 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 0 | - |
繰越利益剰余金 | 7,004 | 8,225 |
利益剰余金合計 | 7,004 | 8,225 |
自己株式 | -1,732 | -2,573 |
株主資本合計 | 38,928 | 39,307 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 381 | 305 |
その他の包括利益累計額合計 | 381 | 305 |
純資産の部合計 | 39,309 | 39,612 |
負債・純資産合計 | 45,930 | 51,507 |