ホギメディカル(3593)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,138,121 | 12,501,095 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,487,886 | 9,096,880 |
| たな卸資産 | 5,674,125 | - |
| 商品及び製品 | - | 3,151,894 |
| 仕掛品 | - | 351,165 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,252,326 |
| 繰延税金資産 | 316,097 | 310,497 |
| その他 | 350,840 | 453,415 |
| 貸倒引当金 | -4,156 | -1,778 |
| 流動資産合計 | 25,962,915 | 28,115,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 24,278,015 | 23,988,640 |
| 減価償却累計額 | -11,064,205 | -11,627,727 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,213,809 | 12,360,913 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,193,393 | 19,174,876 |
| 減価償却累計額 | -11,961,463 | -13,641,881 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,231,929 | 5,532,995 |
| 土地 | 7,671,739 | 7,684,663 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 1,025,875 | 3,128,789 |
| その他 | 2,419,328 | 2,478,812 |
| 減価償却累計額 | -2,015,301 | -2,112,758 |
| その他(純額) | 404,026 | 366,054 |
| 有形固定資産合計 | 29,547,380 | 29,073,416 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 398,984 | 328,992 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,875 | 159,075 |
| その他の施設利用権 | 14,412 | - |
| 電話加入権 | - | 13,910 |
| その他 | - | 435 |
| 無形固定資産合計 | 463,271 | 502,412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,038,060 | 2,096,148 |
| 差入保証金 | 543,132 | 552,493 |
| 繰延税金資産 | 498,696 | 106,129 |
| 前払年金費用 | 422,574 | 494,790 |
| その他 | 1,126,526 | 1,043,236 |
| 貸倒引当金 | -88,047 | -42,196 |
| 投資その他の資産合計 | 5,540,941 | 4,250,601 |
| 固定資産合計 | 35,551,593 | 33,826,431 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,514,509 | 61,941,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,711,547 | 3,694,632 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払法人税等 | 1,674,170 | 841,376 |
| 賞与引当金 | 404,053 | 478,673 |
| 役員賞与引当金 | 90,000 | 90,000 |
| 設備関係支払手形 | 102,830 | 448,342 |
| その他 | 660,049 | 674,473 |
| 流動負債合計 | 7,642,651 | 7,227,499 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,925,000 | 1,925,000 |
| 繰延税金負債 | 97,693 | 53,155 |
| 退職給付引当金 | 384,094 | 417,604 |
| 負ののれん | 125,299 | 97,454 |
| 長期未払金 | 397,640 | 394,850 |
| その他 | 310,950 | 320,589 |
| 固定負債合計 | 4,240,677 | 3,208,653 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 11,883,328 | 10,436,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,123,263 | 7,123,263 |
| 資本剰余金 | 8,336,111 | 8,336,111 |
| 利益剰余金 | 41,479,168 | 43,725,968 |
| 自己株式 | -7,104,304 | -7,110,868 |
| 株主資本合計 | 49,834,238 | 52,074,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -425,571 | -16,929 |
| 繰延ヘッジ損益 | 265,506 | 227,142 |
| 為替換算調整勘定 | -57,071 | -790,781 |
| 評価・換算差額等合計 | -217,136 | -580,567 |
| 少数株主持分 | 14,078 | 11,869 |
| 純資産合計 | 49,631,180 | 51,505,776 |
| 負債純資産合計 | 61,514,509 | 61,941,929 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,845,956 | 11,473,135 |
| 受取手形 | 4,512,588 | 4,824,599 |
| 売掛金 | 3,787,423 | 4,060,808 |
| 商品 | 468,038 | - |
| 製品 | 1,564,589 | - |
| 半製品 | 772,043 | - |
| 原材料 | 1,417,189 | - |
| 商品及び製品 | - | 3,083,652 |
| 仕掛品 | 167,861 | 206,900 |
| 貯蔵品 | 139,612 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,472,314 |
| 前渡金 | 63,000 | 126,000 |
| 前払費用 | 105,250 | 99,940 |
| 繰延税金資産 | 274,121 | 261,850 |
| 通貨スワップ | 39,381 | 61,363 |
| 為替予約 | 47,232 | 64,840 |
| その他 | 13,807 | 10,741 |
| 貸倒引当金 | -4,156 | -1,778 |
| 流動資産合計 | 24,213,942 | 25,744,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,358,453 | 21,415,359 |
| 減価償却累計額 | -9,298,776 | -9,953,855 |
| 建物(純額) | 12,059,677 | 11,461,503 |
| 構築物 | 1,002,246 | 1,002,246 |
| 減価償却累計額 | -755,680 | -785,825 |
| 構築物(純額) | 246,566 | 216,421 |
| 機械及び装置 | 18,206,799 | 18,264,995 |
| 減価償却累計額 | -11,313,244 | -13,016,699 |
| 機械及び装置(純額) | 6,893,555 | 5,248,295 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 157,859 | 165,487 |
| 減価償却累計額 | -112,934 | -123,498 |
| 車両運搬具(純額) | 44,924 | 41,989 |
| 工具 | 2,287,244 | 2,357,488 |
| 減価償却累計額 | -1,903,430 | -2,016,730 |
| 工具 | 383,813 | 340,757 |
| 土地 | 7,242,191 | 7,342,191 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 973,768 | 2,708,740 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 27,844,497 | 27,359,900 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 398,984 | 328,992 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,875 | 159,075 |
| その他の施設利用権 | 14,412 | - |
| 電話加入権 | - | 13,910 |
| その他 | - | 435 |
| 無形固定資産合計 | 463,271 | 502,412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,038,060 | 2,096,148 |
| 関係会社株式 | 737,091 | 737,091 |
| 出資金 | - | 1,000 |
| 長期貸付金 | 4,538 | 4,026 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 36,224 | 41,224 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 1,326,510 |
| 破産更生債権等 | 2,941 | 10,749 |
| 長期前払費用 | 16,960 | 23,636 |
| 繰延税金資産 | 497,325 | 104,969 |
| 前払年金費用 | 422,574 | 494,790 |
| 差入保証金 | 543,132 | 552,493 |
| 保険積立金 | 483,785 | 424,832 |
| ゴルフ会員権 | 199,420 | 165,328 |
| 通貨スワップ | 184,692 | 139,695 |
| 為替予約 | 169,514 | 111,226 |
| その他 | 350 | 300 |
| 貸倒引当金 | -88,047 | -42,196 |
| 投資その他の資産合計 | 6,248,562 | 6,191,824 |
| 固定資産合計 | 34,556,331 | 34,054,137 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,770,273 | 59,798,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,919,203 | 2,081,027 |
| 買掛金 | 1,574,045 | 1,463,501 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 116,841 | 263,298 |
| 未払費用 | 153,974 | 169,647 |
| 未払法人税等 | 1,645,432 | 788,691 |
| 未払消費税等 | 304,901 | 166,651 |
| 前受金 | 39 | 72 |
| 預り金 | 22,407 | 23,507 |
| 前受収益 | 333 | 333 |
| 賞与引当金 | 404,053 | 478,673 |
| 役員賞与引当金 | 90,000 | 90,000 |
| 設備関係支払手形 | 102,830 | 448,342 |
| 流動負債合計 | 7,334,062 | 6,973,747 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,925,000 | 1,925,000 |
| 長期未払金 | 397,640 | 394,850 |
| 退職給付引当金 | 366,240 | 396,990 |
| その他 | 310,950 | 320,589 |
| 固定負債合計 | 3,999,830 | 3,037,430 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 11,333,893 | 10,011,177 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,123,263 | 7,123,263 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,336,111 | 8,336,111 |
| 資本剰余金合計 | 8,336,111 | 8,336,111 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 564,577 | 564,577 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 19,300,000 | 19,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 19,376,797 | 21,364,030 |
| 利益剰余金合計 | 39,241,375 | 41,228,608 |
| 自己株式 | -7,104,304 | -7,110,868 |
| 株主資本合計 | 47,596,445 | 49,577,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -425,571 | -16,929 |
| 繰延ヘッジ損益 | 265,506 | 227,142 |
| 評価・換算差額等合計 | -160,065 | 210,213 |
| 純資産合計 | 47,436,380 | 49,787,327 |
| 負債純資産合計 | 58,770,273 | 59,798,505 |