有価証券報告書-第34期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,641,164 | 4,381,442 |
売上原価 | 2,329,390 | 2,830,151 |
売上総利益 | 1,311,774 | 1,551,290 |
販売費及び一般管理費 | 1,697,332 | 1,387,292 |
営業利益又は営業損失(△) | -385,558 | 163,998 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 153 | 147 |
業務受託料 | 6,117 | 134 |
物品売却益 | 2,750 | - |
助成金収入 | 3,680 | - |
未払配当金除斥益 | 1,149 | - |
保険返戻金 | 81 | - |
その他 | 867 | 787 |
営業外収益計 | 14,800 | 1,069 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,559 | 9,667 |
為替差損 | 1,860 | 3,891 |
株式交付費 | - | 4,345 |
新株予約権発行費 | - | 7,889 |
その他 | 0 | - |
営業外費用計 | 14,420 | 25,794 |
経常利益又は経常損失(△) | -385,178 | 139,272 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 511 |
受取補償金 | 42,218 | - |
受取保険金 | - | 5,855 |
契約解除補償金 | - | 6,871 |
特別利益計 | 42,218 | 13,238 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,550 | 443 |
契約解除損失 | - | 7,233 |
災害による損失 | - | 5,606 |
減損損失 | 96,406 | - |
特別損失計 | 98,957 | 13,283 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -441,917 | 139,227 |
法人税 | 13,265 | 10,447 |
法人税等調整額 | 2,433 | -1,538 |
法人税等合計 | 15,699 | 8,908 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -457,616 | 130,318 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -457,616 | 130,318 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,220,408 | 4,068,723 |
売上原価 | 2,084,385 | 2,680,557 |
売上総利益 | 1,136,023 | 1,388,165 |
販売費及び一般管理費 | 1,593,085 | 1,258,187 |
営業利益又は営業損失(△) | -457,061 | 129,978 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 276 | 76 |
物品売却益 | 2,750 | - |
未払配当金除斥益 | 1,149 | - |
その他 | 506 | 598 |
営業外収益計 | 4,683 | 674 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,052 | 8,142 |
為替差損 | 1,493 | 6,910 |
株式交付費 | - | 4,345 |
新株予約権発行費 | - | 7,889 |
その他 | 0 | - |
営業外費用計 | 12,546 | 27,287 |
経常利益又は経常損失(△) | -464,924 | 103,364 |
特別利益 | ||
受取補償金 | 42,218 | - |
受取保険金 | - | 5,855 |
契約解除補償金 | - | 6,871 |
特別利益計 | 42,218 | 12,727 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,103 | 81 |
契約解除損失 | - | 7,233 |
減損損失 | 107,321 | - |
災害による損失 | - | 5,606 |
特別損失計 | 109,424 | 12,921 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -532,130 | 103,170 |
法人税 | 4,161 | 4,366 |
法人税等調整額 | -93 | - |
法人税等合計 | 4,067 | 4,366 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -536,198 | 98,804 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,652 | 3,253 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 3,330 | 510 |
貸倒引当金繰入額 | 289 | -155 |
製品保証引当金繰入額 | 41,251 | - |
給料及び手当 | 325,670 | 293,609 |
支払手数料 | 199,713 | 177,093 |
退職給付費用 | 10,289 | 9,859 |
研究開発費 | 568,080 | 377,229 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 568,080 | 377,229 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 199,218 | 183,130 |
賞与引当金繰入額 | 2,790 | - |
製品保証引当金繰入額 | 39,366 | - |
支払手数料 | 321,466 | 267,783 |
減価償却費 | 20,144 | 15,445 |
貸倒引当金繰入額 | 39 | 309 |
研究開発費 | 629,135 | 400,556 |