有価証券報告書-第32期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/29 15:17
【資料】
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【項目】
100項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年6月30日)
当事業年度
(平成29年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金654,425千円802,733千円
減価償却超過額185,808138,880
関係会社株式評価損-64,092
土地35,26534,943
賞与引当金2,3792,131
未払事業所税等2,7042,637
未払社会保険335301
未払事業税1,872-
棚卸資産評価損-6,949
その他1,2001,042
繰延税金資産小計883,9921,053,714
評価性引当額△883,992△1,053,714
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
その他1,8241,824
繰延税金負債合計1,8241,824
繰延税金負債の純額1,8241,824

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年6月30日)
当事業年度
(平成29年6月30日)
税引前当期純損失のため、注記を省略しております。税引前当期純損失のため、注記を省略しております。