有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 8,457,238 | 8,654,247 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,752,115 | 1,104,674 |
当期製品製造原価 | 3,712,324 | 4,471,168 |
合計 | 5,464,440 | 5,575,842 |
他勘定振替高 | 22,225 | 2,342 |
製品期末たな卸高 | 1,104,674 | 921,975 |
製品売上原価 | 4,337,540 | 4,651,525 |
売上総利益 | 4,119,698 | 4,002,722 |
販売費及び一般管理費 | 2,701,014 | 2,511,080 |
全事業営業利益 | 1,418,683 | 1,491,641 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 480 | 298 |
受取配当金 | 1,535 | 1,389 |
貸倒引当金戻入額 | 122 | - |
その他 | 657 | 1,065 |
営業外収益計 | 2,795 | 2,753 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 93 | 95 |
為替差損 | 1,610 | 259 |
たな卸資産廃棄損 | 22,225 | - |
その他 | 1,240 | 3,408 |
営業外費用計 | 25,169 | 3,763 |
当期経常利益 | 1,396,309 | 1,490,631 |
特別利益 | ||
還付消費税等 | - | 64,253 |
貸倒引当金戻入額 | - | 171,944 |
特別利益計 | - | 236,197 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 24 |
過年度決算訂正関連費用 | 788,958 | 14,320 |
訴訟関連費用 | - | 41,692 |
特別損失計 | 788,958 | 56,038 |
税引前当年度純利益 | 607,351 | 1,670,791 |
法人税 | 206,421 | 503,826 |
法人税等還付税額 | - | -91,405 |
法人税等調整額 | -57,198 | -50,146 |
法人税等合計 | 149,223 | 362,274 |
四半期純利益 | 458,128 | 1,308,516 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 180,223 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 727,923 | 833,070 |
役員報酬 | 77,180 | 78,036 |
役員退職慰労金 | - | 3,135 |
賞与引当金繰入額 | 69,230 | 88,369 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 26,675 |
退職給付費用 | 158,104 | 4,053 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,480 | 15,985 |
福利厚生費 | 123,377 | 151,040 |
荷造運搬費 | 158,668 | 173,223 |
旅費及び交通費 | 128,563 | 128,644 |
減価償却費 | 14,181 | 18,600 |
支払手数料 | 174,467 | 146,872 |
研究開発費 | 657,257 | 446,150 |
貸倒損失 | 14,059 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,239 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 657,257 | 446,150 |