5943 ノーリツ

5943
2026/10/05
時価
1047億円
PER 予
11.46倍
2009年以降
赤字-100.43倍
(2009-2025年)
PBR
0.69倍
2009年以降
0.38-1.07倍
(2009-2025年)
配当 予
4.36%
ROE 予
6.03%
ROA 予
3.69%
資料
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ノーリツ(5943)の貸借対照表

【提出】
2024年3月28日 15:02
【資料】
有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
【短信】
2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2022年12月31日2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金36,25326,137
受取手形43,40344,009
電子記録債権15,16112,006
棚卸資産32,22333,821
その他6,3196,640
貸倒引当金-1,179-1,095
流動資産計132,183121,518
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)12,54212,687
機械装置及び運搬具(純額)6,3617,010
土地9,2699,363
建設仮勘定1,1102,684
その他(純額)4,7064,777
有形固定資産合計33,99036,523
無形固定資産
のれん1,4461,213
その他8,2468,546
無形固定資産合計9,6939,759
投資その他の資産
投資有価証券32,70132,706
長期貸付金1,1041,125
繰延税金資産4,2052,843
その他3,1883,378
貸倒引当金-91-84
投資その他の資産合計41,10839,968
固定資産計84,79186,252
資産の部合計216,974207,771
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金48,36039,281
短期借入金2,1122,527
未払金13,44311,766
未払法人税等1,598569
賞与引当金947491
役員賞与引当金4911
製品保証引当金1,1421,016
製品事故処理費用引当金3029
事業整理損失引当金125
その他12,54811,125
流動負債計80,24566,824
固定負債
繰延税金負債4112,274
役員退職慰労引当金6565
製品保証引当金2,2122,007
退職給付に係る負債9,7735,070
その他4,6094,861
固定負債計17,07214,279
負債の部合計97,31881,104
純資産の部
株主資本
資本金20,16720,167
資本剰余金22,95622,956
利益剰余金64,30962,410
自己株式-7,486-7,215
株主資本合計99,94898,320
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金8,28711,421
繰延ヘッジ損益-12954
為替換算調整勘定7,8589,995
退職給付に係る調整累計額-6902,186
その他の包括利益累計額合計15,32623,657
新株予約権7878
非支配株主持分4,3034,610
純資産の部合計119,656126,667
負債・純資産合計216,974207,771

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2022年12月31日2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,2022,076
受取手形2,3111,836
電子記録債権13,36710,606
売掛金28,06922,740
商品及び製品7,2758,984
仕掛品238178
原材料及び貯蔵品2,9984,450
前払費用374389
その他5,7884,179
貸倒引当金-73-69
流動資産計66,55155,372
固定資産
有形固定資産
建物6,4276,514
構築物217206
機械及び装置2,6542,874
車両運搬具4529
工具857925
土地7,1467,234
リース資産168160
建設仮勘定444663
有形固定資産合計17,96218,607
無形固定資産
ソフトウエア2,3932,921
その他6573
無形固定資産合計2,4592,995
投資その他の資産
投資有価証券27,05630,511
関係会社株式25,88222,790
関係会社出資金4,5974,597
長期貸付金186215
関係会社長期貸付金1,203900
長期前払費用1,2861,479
繰延税金資産623-
その他854844
貸倒引当金-83-76
投資その他の資産合計61,60461,262
固定資産計82,02782,865
資産の部合計148,579138,237
負債の部
流動負債
支払手形3,7212,457
買掛金35,89827,414
短期借入金8001,792
未払金5,5054,455
未払費用1,022971
未払法人税等350-
契約負債2,6942,831
預り金431423
賞与引当金672250
役員賞与引当金4811
製品保証引当金478395
製品事故処理費用引当金3332
事業整理損失引当金125
その他574332
流動負債計52,24441,373
固定負債
繰延税金負債-1,222
退職給付引当金5,8155,203
製品保証引当金686596
資産除去債務188188
その他2,8943,226
固定負債計9,58510,437
負債の部合計61,82951,811
純資産の部
株主資本
資本金20,16720,167
資本剰余金
資本準備金22,95622,956
資本剰余金合計22,95622,956
利益剰余金
利益準備金1,2941,294
その他利益剰余金
技術研究積立金250250
配当準備積立金160160
設備投資積立金500500
退職給与積立金130130
土地圧縮積立金2121
価格変動積立金5454
特別償却準備金1-
別途積立金25,60925,609
繰越利益剰余金14,92111,040
利益剰余金合計42,94139,059
自己株式-7,486-7,215
株主資本合計78,57974,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金8,19411,328
繰延ヘッジ損益-10350
その他の包括利益累計額合計8,09111,378
新株予約権7878
純資産の部合計86,74986,426
負債・純資産合計148,579138,237

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2022年12月31日2023年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品19,73019,226
仕掛品1,1691,098
原材料及び貯蔵品11,32313,496
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-98,449-101,463
受取手形
受取手形3,9524,555
売掛金39,45139,453

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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