TASAKI(7968)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 小売売上高 | 17,997,184 | 18,507,248 |
| 卸売売上高 | 2,969,448 | 3,769,319 |
| 売上高合計 | 20,966,633 | 22,276,568 |
| 売上原価 | 6,936,200 | 7,751,358 |
| 売上総利益 | 14,030,432 | 14,525,210 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 1,531,463 | 1,687,473 |
| 広告宣伝費 | 1,049,257 | 1,119,767 |
| 貸倒引当金繰入額 | -87 | -23 |
| 役員報酬 | 148,568 | 167,175 |
| 給料及び手当 | 2,948,304 | 3,101,225 |
| 従業員賞与 | 98,244 | 109,851 |
| 賞与引当金繰入額 | 191,928 | 154,689 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 129,600 | 120,000 |
| 退職給付費用 | 206,912 | 210,738 |
| 役員退職慰労金 | 52,600 | - |
| 役員株式給付引当金繰入額 | - | 8,085 |
| 福利厚生費 | 764,695 | 758,763 |
| 旅費及び交通費 | 324,610 | 357,512 |
| 減価償却費 | 294,256 | 350,823 |
| 賃借料 | 1,654,221 | 1,633,132 |
| その他 | 2,082,286 | 2,081,814 |
| 販売費・一般管理費計 | 11,476,864 | 11,861,028 |
| 全事業営業利益 | 2,553,567 | 2,664,182 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,454 | 1,045 |
| 為替差益 | 114,345 | - |
| 保険配当金 | 43 | 5,550 |
| 不動産賃貸収入 | 1,901 | 2,057 |
| 工事負担金等受入額 | 14,771 | - |
| 助成金収入 | - | 4,800 |
| 副産物収入 | 3,783 | 4,626 |
| 雑収入 | 27,172 | 17,440 |
| 営業外収益計 | 164,471 | 35,520 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107,466 | 162,953 |
| 為替差損 | - | 276,456 |
| 借入手数料 | 142,500 | - |
| 雑損失 | 31,268 | 29,165 |
| 営業外費用計 | 281,234 | 468,575 |
| 当期経常利益 | 2,436,804 | 2,231,127 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 20,646 | 12,227 |
| 減損損失 | 31,100 | - |
| その他 | 126 | - |
| 特別損失計 | 51,873 | 12,227 |
| 税引前当年度純利益 | 2,384,931 | 2,218,899 |
| 法人税 | 91,297 | 81,113 |
| 法人税等調整額 | -1,055,198 | 123,958 |
| 法人税等合計 | -963,900 | 205,071 |
| 四半期純利益 | 3,348,832 | 2,013,827 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,348,832 | 2,013,827 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,854,154 | 20,090,820 |
| 売上原価 | 6,790,993 | 7,731,205 |
| 売上総利益 | 12,063,160 | 12,359,614 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,620,925 | 9,794,223 |
| 全事業営業利益 | 2,442,235 | 2,565,391 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,160 | 20,245 |
| 受取配当金 | 86,535 | 75,691 |
| 工事負担金等受入額 | 14,771 | - |
| 為替差益 | 88,738 | - |
| 雑収入 | 24,745 | 23,436 |
| 営業外収益計 | 231,950 | 119,373 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 108,071 | 165,326 |
| 為替差損 | - | 67,997 |
| 借入手数料 | 142,500 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 69,686 | 106,971 |
| 雑損失 | 23,729 | 15,729 |
| 営業外費用計 | 343,987 | 356,024 |
| 当期経常利益 | 2,330,197 | 2,328,740 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 70,070 | - |
| 特別利益計 | 70,070 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 5,544 | 4,525 |
| 減損損失 | 31,100 | - |
| 関係会社株式評価損 | 80,054 | - |
| その他 | 126 | - |
| 特別損失計 | 116,825 | 4,525 |
| 税引前当年度純利益 | 2,283,442 | 2,324,214 |
| 法人税 | 62,282 | 45,047 |
| 法人税等調整額 | -1,056,001 | 163,200 |
| 法人税等合計 | -993,718 | 208,248 |
| 四半期純利益 | 3,277,161 | 2,115,965 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 67,458 | 59,020 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 62,928 | 67,014 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 1,453,472 | 1,609,309 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,888 | -2,961 |
| 給料及び手当 | 2,135,464 | 2,160,651 |
| 賞与引当金繰入額 | 191,928 | 154,689 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 129,600 | 120,000 |
| 退職給付費用 | 186,809 | 189,854 |
| 役員退職慰労金 | 52,600 | - |
| 減価償却費 | 192,283 | 219,004 |
| 賃借料 | 1,366,278 | 1,324,030 |