TASAKI(7968)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
- 【短信】
- 平成29年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,904 | 2,813 |
| 受取手形及び売掛金 | 884 | 932 |
| たな卸資産 | 14,044 | 14,341 |
| 繰延税金資産 | 858 | 879 |
| その他 | 1,427 | 1,654 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 19,119 | 20,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,484 | 2,570 |
| 無形固定資産 | 174 | 156 |
| 投資その他の資産 | 1,717 | 1,769 |
| 固定資産計 | 4,376 | 4,496 |
| 資産の部合計 | 23,495 | 25,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 454 | 502 |
| 短期借入金 | 200 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600 | 600 |
| 未払金 | 926 | 764 |
| 未払費用 | 132 | 175 |
| 未払法人税等 | 50 | 39 |
| 賞与引当金 | 211 | 155 |
| 役員賞与引当金 | 120 | 50 |
| その他 | 189 | 259 |
| 流動負債計 | 2,885 | 2,845 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,100 | 8,800 |
| 繰延税金負債 | 281 | 287 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 52 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 2,644 | 2,642 |
| 資産除去債務 | 210 | 210 |
| 役員株式給付引当金 | 8 | - |
| その他 | 53 | 53 |
| 固定負債計 | 12,350 | 12,045 |
| 負債の部合計 | 15,235 | 14,891 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 10,474 | 10,183 |
| 利益剰余金 | 6,492 | 8,264 |
| 自己株式 | -9,218 | -8,825 |
| 株主資本合計 | 7,848 | 9,721 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 97 | 97 |
| 為替換算調整勘定 | 199 | 307 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 294 | 419 |
| 新株予約権 | 116 | 84 |
| 純資産の部合計 | 8,259 | 10,225 |
| 負債・純資産合計 | 23,495 | 25,117 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年4月30日 |
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| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 11,470 | 11,393 |
| 仕掛品 | 1,608 | 1,954 |
| 原材料 | 964 | 992 |
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | | |