(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
売上高 | ||
製品売上高 | 8,742,500 | 9,985,220 |
商品売上高 | 115,816 | 180,976 |
売上高合計 | 8,858,316 | 10,166,196 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 274,049 | 388,909 |
商品期首たな卸高 | 11,270 | 9,124 |
当期製品製造原価 | 7,046,076 | 7,636,044 |
当期商品仕入高 | 87,526 | 143,172 |
合計 | 7,418,924 | 8,177,250 |
製品期末たな卸高 | 388,909 | 325,919 |
商品期末たな卸高 | 9,124 | 13,918 |
売上原価合計 | 7,020,890 | 7,837,412 |
受注損失引当金戻入益 | 10,642 | 135 |
受注損失引当金繰入額 | 135 | 13,454 |
売上総利益 | 1,847,933 | 2,315,464 |
販売費及び一般管理費 | ||
荷造運賃 | 249,966 | 292,016 |
旅費及び交通費 | 71,395 | 78,669 |
役員報酬 | 107,536 | 128,224 |
給料及び手当 | 442,836 | 474,796 |
賞与 | 116,588 | 144,744 |
賞与引当金繰入額 | 21,400 | 24,479 |
退職給付費用 | 28,884 | 27,973 |
製品保証引当金繰入額 | - | 16,257 |
貸倒引当金繰入額 | △461 | 10 |
法定福利費 | 96,044 | 106,212 |
減価償却費 | 8,156 | 10,414 |
賃借料 | 32,262 | 32,339 |
研究開発費 | ※2 89,165 | ※2 103,267 |
その他 | 188,078 | 263,186 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,451,853 | 1,702,593 |
営業利益 | 396,079 | 612,871 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 815 | 611 |
受取配当金 | ※1 108,093 | ※1 117,275 |
投資有価証券売却益 | - | 4,587 |
その他 | 14,891 | 17,755 |
営業外収益合計 | 123,800 | 140,230 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,255 | 3,368 |
社債利息 | 986 | 535 |
為替差損 | 403 | 1,481 |
その他 | 233 | 207 |
営業外費用合計 | 5,878 | 5,592 |
経常利益 | 514,000 | 747,508 |
特別損失 | ||
減損損失 | ※3 3,275 | - |
特別損失合計 | 3,275 | - |
税引前当期純利益 | 510,725 | 747,508 |
法人税、住民税及び事業税 | 169,677 | 265,326 |
法人税等調整額 | 9,960 | △35,042 |
法人税等合計 | 179,638 | 230,283 |
当期純利益 | 331,086 | 517,224 |