光・彩(7878)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,800,111 | 2,558,706 |
| 売上原価 | 2,445,712 | 2,216,568 |
| 売上総利益 | 354,399 | 342,138 |
| 販売費及び一般管理費 | 378,761 | 422,001 |
| 全事業営業損失(△) | -24,362 | -79,862 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 620 | 435 |
| 受取地代家賃 | 1,761 | 1,433 |
| 為替差益 | 4,282 | 44 |
| 雑収入 | 1,592 | 1,903 |
| その他 | 539 | 25 |
| 営業外収益計 | 8,795 | 3,841 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,205 | 3,163 |
| 雑損失 | 91 | 402 |
| 営業外費用計 | 3,296 | 3,566 |
| 当期経常損失(△) | -18,863 | -79,587 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 9,932 | - |
| 特別利益計 | 9,932 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 51,307 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,676 |
| 事業整理損 | 3,150 | 63,283 |
| 特別損失計 | 54,457 | 64,960 |
| 税引前当年度純損失(△) | -63,387 | -144,547 |
| 法人税 | 3,506 | 3,506 |
| 法人税等合計 | 3,506 | 3,506 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | -66,893 | -148,053 |
| 当年度純損失(△) | -66,893 | -148,053 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 2,771,556 | 2,518,505 |
| 商品売上高 | 49,788 | 40,201 |
| 売上高合計 | 2,821,345 | 2,558,706 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,937 | 2,223 |
| 製品期首たな卸高 | 204,212 | 217,899 |
| 当期商品仕入高 | 32,031 | 26,344 |
| 当期製品製造原価 | 2,627,328 | 2,302,267 |
| 合計 | 2,865,509 | 2,548,735 |
| 他勘定振替高 | 164,260 | 137,842 |
| 商品期末たな卸高 | 2,223 | 2,335 |
| 製品期末たな卸高 | 218,802 | 218,859 |
| 原材料評価損 | -9,819 | 47,129 |
| 売上原価合計 | 2,470,404 | 2,236,828 |
| 売上総利益 | 350,940 | 321,877 |
| 販売費及び一般管理費 | 351,550 | 402,734 |
| 全事業営業損失(△) | -610 | -80,856 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 98 | 25 |
| 受取配当金 | 620 | 435 |
| 受取地代家賃 | 1,761 | 1,433 |
| 受取賃貸料 | 3,324 | - |
| 雑収入 | 1,735 | 1,835 |
| 営業外収益計 | 7,539 | 3,729 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,124 | 3,108 |
| 貸与資産減価償却費 | 4,049 | - |
| 雑損失 | 744 | 359 |
| 為替差損 | - | 164 |
| 営業外費用計 | 7,919 | 3,632 |
| 当期経常損失(△) | -990 | -80,759 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 9,932 | - |
| 特別利益計 | 9,932 | - |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 49,177 | - |
| 減損損失 | 25,554 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 54,839 | - |
| 事業整理損 | 3,150 | 63,336 |
| その他 | - | 1,676 |
| 特別損失計 | 132,721 | 65,013 |
| 税引前当年度純損失(△) | -123,778 | -145,772 |
| 法人税 | 3,506 | 3,506 |
| 法人税等合計 | 3,506 | 3,506 |
| 当年度純損失(△) | -127,284 | -149,279 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -9,819 | 47,129 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 53,901 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 55,506 | 52,655 |
| 給料及び手当 | 115,405 | 106,332 |
| 支払手数料 | 41,037 | 51,931 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,866 | 2,175 |
| 退職給付費用 | 1,530 | 1,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 62,056 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 55,506 | 52,655 |
| 給料及び手当 | 108,239 | 100,815 |
| 賞与 | 750 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,866 | 2,175 |
| 法定福利費 | 19,019 | 19,016 |
| 退職給付費用 | 1,530 | 1,500 |
| 販売促進費 | 13,457 | 7,051 |
| 賃借料 | 2,310 | 1,723 |
| 租税公課 | 5,193 | 5,281 |
| 支払手数料 | 39,591 | 51,041 |
| 減価償却費 | 7,146 | 7,504 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 62,056 |
| 旅費及び交通費 | 19,696 | 17,765 |