7878 光・彩

7878
2026/03/11
時価
19億円
PER 予
16.27倍
2010年以降
赤字-184.47倍
(2010-2026年)
PBR
1.21倍
2010年以降
0.27-5.09倍
(2010-2026年)
配当 予
2.4%
ROE 予
7.43%
ROA 予
3.37%
資料
Link
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光・彩(7878)の損益計算書

【提出】
2016年4月27日 16:41
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
【短信】
平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第53期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)PDFをみる
売上高(連結)25億5870万→25億6215万
売上高(個別)25億5870万→25億6215万
経常利益(連結)-7958万→-1億740万
経常利益(個別)-8075万→-9599万
当期純利益(連結)-1億4805万→-1億9450万
当期純利益(個別)-1億4927万→-1億9573万
訂正有価証券報告書-第49期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)PDFをみる
営業利益(連結)-7986万→202万

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
自 2015年2月1日
至 2016年1月31日
売上高2,800,1112,558,706
売上原価2,445,7122,216,568
売上総利益354,399342,138
販売費及び一般管理費378,761422,001
全事業営業損失(△)-24,362-79,862
営業外収益
受取配当金620435
受取地代家賃1,7611,433
為替差益4,28244
雑収入1,5921,903
その他53925
営業外収益計8,7953,841
営業外費用
支払利息3,2053,163
雑損失91402
営業外費用計3,2963,566
当期経常損失(△)-18,863-79,587
特別利益
補助金収入9,932
特別利益計9,932
特別損失
減損損失51,307
投資有価証券評価損1,676
事業整理損3,15063,283
特別損失計54,45764,960
税引前当年度純損失(△)-63,387-144,547
法人税3,5063,506
法人税等合計3,5063,506
少数株主持分損益調整前四半期純損失(△)-66,893-148,053
当年度純損失(△)-66,893-148,053

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
自 2015年2月1日
至 2016年1月31日
売上高
製品売上高2,771,5562,518,505
商品売上高49,78840,201
売上高合計2,821,3452,558,706
売上原価
商品期首たな卸高1,9372,223
製品期首たな卸高204,212217,899
当期商品仕入高32,03126,344
当期製品製造原価2,627,3282,302,267
合計2,865,5092,548,735
他勘定振替高164,260137,842
商品期末たな卸高2,2232,335
製品期末たな卸高218,802218,859
原材料評価損-9,81947,129
売上原価合計2,470,4042,236,828
売上総利益350,940321,877
販売費及び一般管理費351,550402,734
全事業営業損失(△)-610-80,856
営業外収益
受取利息9825
受取配当金620435
受取地代家賃1,7611,433
受取賃貸料3,324
雑収入1,7351,835
営業外収益計7,5393,729
営業外費用
支払利息3,1243,108
貸与資産減価償却費4,049
雑損失744359
為替差損164
営業外費用計7,9193,632
当期経常損失(△)-990-80,759
特別利益
補助金収入9,932
特別利益計9,932
特別損失
貸倒引当金繰入額49,177
減損損失25,554
関係会社出資金評価損54,839
事業整理損3,15063,336
その他1,676
特別損失計132,72165,013
税引前当年度純損失(△)-123,778-145,772
法人税3,5063,506
法人税等合計3,5063,506
当年度純損失(△)-127,284-149,279

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
自 2015年2月1日
至 2016年1月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-9,81947,129
たな卸資産帳簿価額切下額53,901
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬55,50652,655
給料及び手当115,405106,332
支払手数料41,03751,931
役員退職慰労引当金繰入額1,8662,175
退職給付費用1,5301,500
貸倒引当金繰入額62,056

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2014年2月1日
至 2015年1月31日
自 2015年2月1日
至 2016年1月31日
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬55,50652,655
給料及び手当108,239100,815
賞与750
役員退職慰労引当金繰入額1,8662,175
法定福利費19,01919,016
退職給付費用1,5301,500
販売促進費13,4577,051
賃借料2,3101,723
租税公課5,1935,281
支払手数料39,59151,041
減価償却費7,1467,504
貸倒引当金繰入額62,056
旅費及び交通費19,69617,765

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