有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 6,331,747 | 6,518,778 |
売上原価 | 4,791,048 | 4,881,259 |
売上総利益 | 1,540,699 | 1,637,518 |
販売費及び一般管理費 | 1,371,489 | 1,471,155 |
全事業営業利益 | 169,209 | 166,363 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,625 | 878 |
受取配当金 | 494 | 1,462 |
受取賃貸料 | 25,849 | - |
為替差益 | 11,756 | 55,774 |
資産除去債務戻入益 | 13,393 | - |
その他 | 10,362 | 9,458 |
営業外収益計 | 65,482 | 67,573 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,232 | 1,185 |
賃貸費用 | 22,716 | - |
社葬関連費用 | - | 4,076 |
訴訟関連費用 | - | 4,300 |
その他 | 2,368 | 301 |
営業外費用計 | 27,317 | 9,863 |
当期経常利益 | 207,373 | 224,073 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,034 | 1,041 |
投資有価証券売却益 | - | 3,558 |
特別利益計 | 2,034 | 4,600 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 1,025 | 94 |
特別損失計 | 1,025 | 94 |
税引前当年度純利益 | 208,382 | 228,578 |
法人税 | 28,510 | 22,036 |
法人税等調整額 | -11,790 | 10,005 |
法人税等合計 | 16,720 | 32,041 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 191,661 | 196,536 |
少数株主持分利益 | - | - |
当年度純利益 | 191,661 | 196,536 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 6,146,486 | 6,346,103 |
商品売上高 | 130,565 | 108,997 |
売上高合計 | 6,277,051 | 6,455,100 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 427,183 | 552,966 |
当期製品仕入高 | 3,772,763 | 3,971,021 |
当期製品製造原価 | 1,067,394 | 1,027,481 |
合計 | 5,267,341 | 5,551,470 |
製品期末たな卸高 | 552,966 | 651,178 |
製品売上原価 | 4,714,374 | 4,900,292 |
商品期首たな卸高 | 466 | 525 |
当期商品仕入高 | 93,805 | 82,001 |
合計 | 94,271 | 82,527 |
商品期末たな卸高 | 525 | 132 |
商品売上原価 | 93,746 | 82,394 |
売上原価合計 | 4,808,120 | 4,982,687 |
売上総利益 | 1,468,931 | 1,472,413 |
販売費及び一般管理費 | 1,245,935 | 1,316,336 |
全事業営業利益 | 222,996 | 156,076 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,552 | 6,931 |
有価証券利息 | 40 | 18 |
受取配当金 | 494 | 1,462 |
受取賃貸料 | 25,849 | - |
為替差益 | 29,289 | 86,325 |
資産除去債務戻入益 | 13,393 | - |
その他 | 12,523 | 11,138 |
営業外収益計 | 88,143 | 105,875 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,434 | 1,185 |
賃貸費用 | 22,716 | - |
社葬関連費用 | - | 4,076 |
訴訟関連費用 | - | 4,300 |
その他 | 1,996 | 295 |
営業外費用計 | 27,147 | 9,858 |
当期経常利益 | 283,992 | 252,094 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,034 | 1,041 |
投資有価証券売却益 | - | 3,558 |
特別利益計 | 2,034 | 4,600 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 705 | 94 |
特別損失計 | 705 | 94 |
税引前当年度純利益 | 285,321 | 256,599 |
法人税 | 27,287 | 22,036 |
法人税等調整額 | -11,942 | 10,759 |
法人税等合計 | 15,344 | 32,795 |
当年度純利益 | 269,976 | 223,803 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -235 | 1,264 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 152,448 | 158,877 |
給料及び手当 | 470,462 | 501,535 |
賞与引当金繰入額 | 57,220 | 57,674 |
役員賞与引当金繰入額 | 12,000 | 16,000 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 9,148 | 10,493 |
退職給付費用 | 33,429 | 26,744 |
研究開発費 | 28,718 | 32,044 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 28,718 | 32,044 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 152,448 | 158,877 |
給料及び手当 | 382,351 | 391,427 |
減価償却費 | 57,028 | 61,726 |
賞与引当金繰入額 | 56,094 | 56,208 |
役員賞与引当金繰入額 | 12,000 | 16,000 |
退職給付引当金繰入額 | 22,621 | 20,796 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 9,148 | 10,493 |