タカラトミー(7867)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 192,423 | 180,586 |
| 売上原価 | 138,500 | 128,138 |
| 売上総利益 | 53,923 | 52,447 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 2,796 | 2,565 |
| 保管費 | 2,388 | 2,616 |
| 広告宣伝費 | 9,948 | 10,877 |
| 役員報酬 | 715 | 678 |
| 給料手当及び賞与 | 14,405 | 13,728 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 103 | 31 |
| 退職給付費用 | 840 | 727 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 65 | 69 |
| 減価償却費 | 947 | 1,064 |
| 研究開発費 | 3,049 | 2,816 |
| 支払手数料 | 2,909 | 2,575 |
| 貸倒引当金繰入額 | 114 | 250 |
| その他 | 9,543 | 9,438 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 47,825 | 47,441 |
| 営業利益 | 6,097 | 5,006 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 239 | 145 |
| 匿名組合投資利益 | 144 | - |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 1 |
| 負ののれん償却額 | 377 | 391 |
| 受取賃貸料 | 179 | 171 |
| 仕入割引 | 169 | 116 |
| 為替差益 | - | 145 |
| その他 | 268 | 373 |
| 営業外収益合計 | 1,378 | 1,346 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 532 | 519 |
| 売上割引 | 12 | 11 |
| 社債発行費償却 | 21 | 10 |
| 為替差損 | 586 | - |
| 持分法による投資損失 | 356 | 267 |
| その他 | 468 | 106 |
| 営業外費用合計 | 1,978 | 916 |
| 経常利益 | 5,498 | 5,436 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 352 | 96 |
| 投資有価証券売却益 | 289 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 69 | 22 |
| 保険満期解約益 | 34 | - |
| 関係会社事業再構築費用精算益 | 237 | - |
| 製品自主回収引当金戻入額 | - | 52 |
| その他 | 101 | 30 |
| 特別利益合計 | 1,084 | 202 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 85 | 4 |
| 固定資産除却損 | 104 | 97 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 投資有価証券評価損 | 20 | 2,215 |
| 持分法による投資損失 | 284 | 479 |
| 減損損失 | 38 | 928 |
| 製品自主回収費用 | 109 | - |
| その他 | 236 | 833 |
| 特別損失合計 | 881 | 4,560 |
| 税引前当期純利益 | 5,700 | 1,077 |
| 法人税 | 1,172 | 890 |
| 過年度法人税等 | -122 | 66 |
| 法人税等還付税額 | -172 | -30 |
| 法人税等調整額 | -760 | -1,190 |
| 法人税等合計 | 116 | -264 |
| 少数株主損失(△) | -164 | -35 |
| 当期純利益 | 5,748 | 1,377 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 70,621 | 72,599 |
| その他の売上高 | 6,820 | 6,771 |
| 売上高合計 | 77,442 | 79,370 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,809 | 2,635 |
| 当期製品製造原価 | 49,003 | 49,686 |
| 合計 | 52,812 | 52,322 |
| 他勘定振替高 | 338 | 382 |
| 製品期末たな卸高 | 2,635 | 2,677 |
| 製品売上原価 | 49,838 | 49,262 |
| その他の原価 | 1,989 | 2,042 |
| 売上原価合計 | 51,828 | 51,304 |
| 売上総利益 | 25,613 | 28,066 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 757 | 764 |
| 広告宣伝費 | 6,640 | 8,209 |
| 保管費 | 958 | 1,090 |
| 役員報酬 | 226 | 228 |
| 給料手当及び賞与 | 4,933 | 4,808 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 35 | - |
| 退職給付費用 | 370 | 305 |
| 減価償却費 | 421 | 469 |
| 研究開発費 | 2,181 | 2,125 |
| 支払手数料 | 2,732 | 2,619 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 4 |
| その他 | 2,237 | 2,197 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 21,495 | 22,822 |
| 営業利益 | 4,117 | 5,243 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 218 | 176 |
| 有価証券利息 | 2 | 3 |
| 受取配当金 | 460 | 415 |
| 受取賃貸料 | 403 | 376 |
| 為替差益 | - | 168 |
| その他 | 200 | 190 |
| 営業外収益合計 | 1,285 | 1,331 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 134 | 173 |
| 社債利息 | 71 | 53 |
| 社債発行費償却 | 16 | 10 |
| 売上割引 | 12 | 11 |
| 貸与資産経費 | 303 | 275 |
| 為替差損 | 169 | - |
| その他 | 37 | 42 |
| 営業外費用合計 | 744 | 567 |
| 経常利益 | 4,658 | 6,007 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 301 | 30 |
| 投資有価証券売却益 | 179 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 3 | 71 |
| 製品自主回収引当金戻入額 | - | 52 |
| その他 | - | 13 |
| 特別利益合計 | 484 | 168 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 64 | 64 |
| 固定資産売却損 | 78 | 0 |
| 減損損失 | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損 | 13 | 2,136 |
| 関係会社株式売却損 | 25 | - |
| 関係会社株式評価損 | 2,191 | 1,824 |
| 貸倒引当金繰入額 | 539 | 223 |
| その他 | 156 | 11 |
| 特別損失合計 | 3,084 | 4,272 |
| 税引前当期純利益 | 2,058 | 1,903 |
| 法人税 | 123 | 124 |
| 過年度法人税等戻入額 | -122 | - |
| 法人税等調整額 | -1,308 | -1,269 |
| 法人税等合計 | -1,307 | -1,145 |
| 当期純利益 | 3,365 | 3,048 |