有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,181 | 7,983 |
受取手形及び売掛金 | 11,777 | 10,103 |
有価証券 | 3,498 | 2,499 |
たな卸資産 | 10,360 | - |
商品及び製品 | - | 7,673 |
仕掛品 | - | 173 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,847 |
繰延税金資産 | 884 | 853 |
その他 | 1,362 | 1,186 |
貸倒引当金 | -50 | -53 |
流動資産合計 | 34,013 | 32,266 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産 | 3,664 | 3,645 |
減価償却累計額 | -2,218 | -2,116 |
賃貸用資産(純額) | 1,446 | 1,528 |
建物及び構築物 | 15,557 | 15,423 |
減価償却累計額 | -10,036 | -10,349 |
建物及び構築物(純額) | 5,520 | 5,073 |
機械装置及び運搬具 | 7,159 | 6,998 |
減価償却累計額 | -6,093 | -6,080 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,065 | 917 |
工具 | 1,881 | 1,938 |
減価償却累計額 | -1,501 | -1,589 |
工具 | 379 | 349 |
土地 | 6,522 | 6,523 |
リース資産 | - | 1,418 |
減価償却累計額 | - | -253 |
リース資産(純額) | - | 1,164 |
建設仮勘定 | 48 | 43 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 14,982 | 15,600 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 387 | 339 |
その他 | 29 | 132 |
無形固定資産合計 | 417 | 472 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,658 | 1,346 |
長期貸付金 | 48 | 47 |
繰延税金資産 | 2,527 | 2,461 |
前払年金費用 | 5,820 | 5,590 |
その他 | 2,703 | 2,356 |
貸倒引当金 | -178 | -179 |
投資その他の資産合計 | 12,579 | 11,623 |
固定資産合計 | 27,978 | 27,696 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 21 |
繰延資産合計 | - | 21 |
資産合計 | 61,992 | 59,984 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,709 | 4,996 |
ファクタリング未払金 | 1,305 | 1,262 |
短期借入金 | 5,277 | 5,283 |
1年内返済予定の長期借入金 | 48 | - |
リース債務 | - | 526 |
未払法人税等 | 362 | 353 |
未払消費税等 | 54 | 58 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 1,278 | 1,159 |
役員賞与引当金 | 35 | 12 |
部品交換損失引当金 | 143 | 102 |
事業再編損失引当金 | - | 128 |
その他 | 2,644 | 2,641 |
流動負債合計 | 17,860 | 16,526 |
固定負債 | | |
社債 | - | 1,550 |
長期借入金 | - | 450 |
リース債務 | - | 849 |
繰延税金負債 | 2 | 0 |
退職給付引当金 | 2,550 | 2,250 |
役員退職慰労引当金 | 465 | 403 |
偶発損失引当金 | - | 7 |
その他 | 236 | 204 |
固定負債合計 | 3,255 | 5,717 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,115 | 22,243 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 5,117 | 5,116 |
利益剰余金 | 35,585 | 32,823 |
自己株式 | -2,952 | -3,150 |
株主資本合計 | 40,751 | 37,789 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 95 | -112 |
繰延ヘッジ損益 | 15 | 0 |
為替換算調整勘定 | 15 | 63 |
評価・換算差額等合計 | 126 | -48 |
純資産合計 | 40,877 | 37,740 |
負債純資産合計 | 61,992 | 59,984 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,316 | 6,628 |
有価証券 | 3,498 | 2,499 |
前払費用 | 43 | 42 |
繰延税金資産 | 23 | 17 |
関係会社短期貸付金 | 4,650 | 4,400 |
その他 | 217 | 217 |
流動資産合計 | 12,749 | 13,805 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -3 | -4 |
建物(純額) | 6 | 5 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 8 | 8 |
減価償却累計額 | -5 | -6 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
工具 | 0 | 0 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9 | 7 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5 | 3 |
無形固定資産合計 | 5 | 3 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 43,279 | 43,161 |
破産更生債権等 | - | 306 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 47 | 221 |
長期預金 | 1,500 | 1,200 |
貸倒引当金 | - | -306 |
その他 | 138 | 127 |
投資その他の資産合計 | 44,965 | 44,709 |
固定資産合計 | 44,981 | 44,721 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 21 |
繰延資産合計 | - | 21 |
資産合計 | 57,730 | 58,547 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,275 | 5,275 |
未払金 | 70 | 86 |
未払費用 | 64 | 64 |
未払法人税等 | 29 | 25 |
未払消費税等 | 5 | 7 |
前受金 | 0 | 0 |
関係会社預り金 | 10,017 | 9,237 |
賞与引当金 | 27 | 23 |
役員賞与引当金 | 17 | - |
債務保証損失引当金 | - | 10 |
その他 | 4 | 4 |
流動負債合計 | 15,512 | 14,735 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 116 | 107 |
社債 | - | 1,550 |
長期借入金 | - | 450 |
固定負債合計 | 116 | 2,107 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,628 | 16,842 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 750 | 750 |
その他資本剰余金 | 38,892 | 38,891 |
資本剰余金合計 | 39,642 | 39,641 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,410 | 2,213 |
利益剰余金合計 | 2,410 | 2,213 |
自己株式 | -2,952 | -3,150 |
株主資本合計 | 42,101 | 41,705 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
評価・換算差額等合計 | 0 | 0 |
純資産合計 | 42,101 | 41,705 |
負債純資産合計 | 57,730 | 58,547 |