有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:54
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- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,942 | 7,558 |
受取手形及び売掛金 | 9,398 | 11,059 |
有価証券 | 1,999 | 5,498 |
商品及び製品 | 5,623 | 5,618 |
仕掛品 | 283 | 332 |
原材料及び貯蔵品 | 1,637 | 1,561 |
繰延税金資産 | 992 | 573 |
その他 | 1,345 | 1,385 |
貸倒引当金 | -63 | -31 |
流動資産合計 | 33,159 | 33,554 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産 | 4,873 | 4,843 |
減価償却累計額 | -3,072 | -3,203 |
賃貸用資産(純額) | 1,801 | 1,640 |
建物及び構築物 | 14,546 | 14,543 |
減価償却累計額 | -9,793 | -9,947 |
建物及び構築物(純額) | 4,752 | 4,595 |
機械装置及び運搬具 | 6,481 | 6,068 |
減価償却累計額 | -5,686 | -5,330 |
機械装置及び運搬具(純額) | 794 | 737 |
工具 | 2,016 | 2,159 |
減価償却累計額 | -1,676 | -1,720 |
工具 | 340 | 438 |
土地 | 6,413 | 6,413 |
リース資産 | 4,568 | 5,989 |
減価償却累計額 | -2,261 | -3,737 |
リース資産(純額) | 2,306 | 2,252 |
建設仮勘定 | 42 | 56 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,451 | 16,134 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,293 | 1,047 |
リース資産 | 76 | 59 |
その他 | 22 | 21 |
無形固定資産合計 | 1,392 | 1,129 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,291 | 1,292 |
長期貸付金 | 18 | 14 |
繰延税金資産 | 1,888 | 1,527 |
前払年金費用 | 5,130 | 5,143 |
その他 | 1,494 | 974 |
貸倒引当金 | -134 | -144 |
投資その他の資産合計 | 9,688 | 8,807 |
固定資産合計 | 27,532 | 26,071 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 47 | 24 |
繰延資産合計 | 47 | 24 |
資産合計 | 60,739 | 59,651 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,007 | 4,435 |
ファクタリング未払金 | 2,138 | 2,130 |
短期借入金 | 2,125 | 2,125 |
1年内償還予定の社債 | 775 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 225 | - |
リース債務 | 1,427 | 1,422 |
未払法人税等 | 157 | 155 |
未払消費税等 | 18 | 185 |
繰延税金負債 | - | 0 |
賞与引当金 | 1,084 | 1,121 |
役員賞与引当金 | - | 16 |
事業再編損失引当金 | 58 | - |
災害損失引当金 | 20 | - |
その他 | 2,281 | 2,303 |
流動負債合計 | 14,319 | 13,895 |
固定負債 | | |
社債 | 3,150 | 3,150 |
長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
リース債務 | 1,357 | 1,218 |
繰延税金負債 | 0 | - |
退職給付引当金 | 2,348 | 2,576 |
役員退職慰労引当金 | 418 | 451 |
資産除去債務 | - | 24 |
偶発損失引当金 | 8 | 7 |
その他 | 179 | 318 |
固定負債合計 | 9,462 | 9,747 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 23,781 | 23,643 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 5,116 | 5,116 |
利益剰余金 | 32,182 | 32,088 |
自己株式 | -3,152 | -4,165 |
株主資本合計 | 37,146 | 36,039 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -166 | 10 |
繰延ヘッジ損益 | 16 | - |
為替換算調整勘定 | -38 | -42 |
その他の包括利益累計額合計 | -188 | -31 |
純資産合計 | 36,958 | 36,007 |
負債純資産合計 | 60,739 | 59,651 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,078 | 6,575 |
有価証券 | 1,999 | 5,498 |
前払費用 | 15 | 17 |
繰延税金資産 | 45 | 50 |
関係会社短期貸付金 | 4,400 | 4,400 |
その他 | 421 | 468 |
流動資産合計 | 17,961 | 17,009 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9 | 19 |
減価償却累計額 | -5 | 0 |
建物(純額) | 3 | 18 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 8 | 20 |
減価償却累計額 | -7 | -8 |
車両運搬具(純額) | 0 | 11 |
工具 | 2 | 5 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
工具 | 1 | 4 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5 | 35 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5 | 3 |
無形固定資産合計 | 5 | 3 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 43,161 | 43,161 |
関係会社長期貸付金 | - | 150 |
繰延税金資産 | 122 | 71 |
その他 | 704 | 68 |
投資その他の資産合計 | 43,988 | 43,451 |
固定資産合計 | 43,999 | 43,490 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 47 | 24 |
繰延資産合計 | 47 | 24 |
資産合計 | 62,008 | 60,524 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 2,125 | 2,125 |
1年内償還予定の社債 | 775 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 225 | - |
未払金 | 7 | 7 |
未払費用 | 37 | 38 |
未払法人税等 | 12 | 13 |
未払消費税等 | 3 | 8 |
前受金 | 0 | - |
関係会社預り金 | 12,562 | 12,438 |
賞与引当金 | 14 | 16 |
役員賞与引当金 | - | 11 |
その他 | 6 | 7 |
流動負債合計 | 15,769 | 14,666 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 167 | 197 |
社債 | 3,150 | 3,150 |
資産除去債務 | - | 3 |
固定負債合計 | 3,317 | 3,350 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,087 | 18,016 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 750 | 750 |
その他資本剰余金 | 38,891 | 38,891 |
資本剰余金合計 | 39,641 | 39,641 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,432 | 4,032 |
利益剰余金合計 | 3,432 | 4,032 |
自己株式 | -3,152 | -4,165 |
株主資本合計 | 42,921 | 42,508 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
純資産合計 | 42,921 | 42,508 |
負債純資産合計 | 62,008 | 60,524 |